把贷方的银行,换成其他应付账款--某某就可以了

老师,这是我们正常做的培训费. 目前遇到的问题是,钱目前不能付了,只能先挂帐上,那这个,应该怎么做啊
老师,我们有个业务是这样。先给人家开了40%的培训发票9万,后面才陆续开展培训,目前第一季度收入10几万了。成本只有5万,我应该怎么弄?这样子就要交税,但是后期发生成本了总不能又汇算退税啊。我怎么做才好
老师,我们公司的个税,是由员工来负担 的,那这个账上应该怎么做呢?这部分是不能做费用的吧?正常由员工负担就挂其他应付款,贷:应交税费-应交个人所得税吧
你好,老师 我们公司自己研发了一个软件,老板要做收费项目 3千的培训费 我这边怎么做入库的 入库成本多少呢 以及供应商是挂我们公司自己头上吗 ,要是挂自己的公司头上是不付这些应付款的 我是做内账的
我们是制造业,给管理人员进行安全培训支付的费用计入哪个科目?员工回家的油费,可以计入 管理费用-交通费吗?
老师您好,个人所得税问题,比如11月份还没有申报,每年的税率是到明年一月份还是今年12月份?还有几个月,想均摊应纳税所得额
小规模季度开免税票,税率栏次是免税,如果季度开超了30万,也是全免增值税的吗
老师,咨询个问题,我们是一般纳税人销售60万营业额,货款大概37万专票13%,需要交哪些说,税金大概多少呢。能不能帮我算算
老师,我们是建安公司,比如这个月开发票了,成本不够,我需要暂估成本,借:工程施工-材料费,贷:暂估,月末把暂估成本结转到了主营成本里了。过了半年,收到发票了,我该怎么记账?冲工程施工还是冲主营成本!
老师您好,请教一个问题,11月份个税还没有申报,比如老板的工资是每个月按2万元算的,如果想保证税率不超过10%,现在每个月递增所得额是11800元,已经累计应纳税所得额十万了,剩下的44000是不是就相当于44000减几个11800呢还有几个月呀11月还没有申报
老师,问下开增值税发票的计量单位用瓶 规格型号写300克,影不影响
建筑服务发票,指的是工程类发票么
老师,为气象局出装修设计图,属建筑服务还是现代服务
老师请问售后出库的配件,没有收费的。这个财务流程和账务是怎么处理啦?
这个吗
是的,支付给谁的就是谁就行了