你好 转租的 你支付租金是成本 你收租金开发票是收入 没有待推费用
老师,我就是想问一下把公司的场地转租出去。有些作为那个待摊费用吗?然后他待摊费用冲减,待摊费用不是负数了吗?就是把房租转租出去不是收到那个租金吗?因为自己也是营业的。然后呢他也会给房租。所以我觉得是可以对冲房租的,但是他房租没给然后他又收到租金了,先进入待摊费用。待摊费用不可以是负数的吧。
老师,我就是想问一下把公司的场地转租出去。有些作为那个待摊费用吗?然后他待摊费用冲减,待摊费用不是负数了吗?就是把房租转租出去不是收到那个租金吗?因为自己也是营业的。然后呢他也会给房租。所以我觉得是可以对冲房租的,但是他房租没给然后他又收到租金了,先进入待摊费用。待摊费用不可以是负数的吧。比如说我们房租15万,转租一部分租金5万,就5万不能对冲吗?相当于房租10万
你好老师,公司员工在外租房,他的租房费是他自己承担,公司先给他垫付款,然后他又公司转了钱。这是计入营业外收入吗?还是待摊费用,因为他的房租费以公司名义交,公司是要每月分摊的那!谢谢老师
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 谢谢
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
有的员工自己车加油,然后让加油站给开票,发票抬头是公司,财务在每个月勾选进项的时候总会有几张加油票在里面,不报销,还不能勾选,一个月一个月的积累了好几张,这种有没有什么办法杜绝一下
老师好,问下进项税转出,转费用吗?
老师 公司财务报表里面我这边最早看到从18年开始长期待摊费用报表金额17万,到现在一直没有变化,这要怎么处理呀
老师,请问下一般纳税人开的家禽发票可以免税吗?为什么有些供应商开的例如光鸭是9%专票
你好,电子税务局怎么找不到了发票作废按钮
老师,建筑公司一般计税9%的发票,要预缴2%到项目所在地的税,那是不是说明增值税负一定要达到2%以上?交了也不能退吧
我们公司5月对账货款时间是4/26-5/25,全盘把加工费放在制造费用里面了,那我核算成本,做进销存是不是取4/26-5/25区间的。假如我做5/1-5/31的进销存,那制造费用岂不是跟全盘 的对不上了
老师我们单位科技局给拨款了70万元25年1月份钱已经到账了,然后项目数里面自筹是410万项目执行期是2024.1-2026.6月份。具体收到这笔钱我应该咋样做账,科技局要验收在账上我应该咋样做账分标出项目名称并分开记自筹和科技局给发的这70万元。咋样分别增加科目和辅助科目能给我具体的写一下吗
要成立一家分公司,不具备独立核算能力,一般纳税人,分公司营业执照法人是总公司法人吗?地址?
老师好,社保基数调整补交,但员工己离职了,个人部分凭证怎么做
就是签了合同,12月生效,1月对方就会把一年租金给到我们,就是想把这笔款冲减我们的房租,因为冲减房租的话,我们每月房租费用就会少,不确认收入,但是收了一年租金,不是放在待摊费用哪里摊销吗,每月摊销
那不对的 不能冲收和 这是你的成本