您好这边课程题目老师这边不清楚,你可以咨询一下助教或者班级群

老师,昨晚李老师的课个人所得税,2000元劳务费,交个税后,是不是实领取1940元?这题应交增值税2400,是怎样算出来的?请问
老师,您好!这道题最后一问我可不可以这样来做。有一个疑问就是算应交所得税的时候(4500-25+60)*25%=1133.75。得出的是应有余额。为啥不直接就是应交所得税
请问老师,我有一笔劳务费收入1050元,税前。企业给扣掉个税后我实际收到1000元(1050-800)*80%*20%=50(个税)。但是企业让我去税务局开劳务费发票?请问老师我去税务局开劳务费发票还️交增值税及附加,请问这个怎么计算是按照1050为基数吗?增值税1050➗(1+3%)*3%=30.58,附加30.58*12%*0.5(个人减半)= 1.83元。请问老师这样对吗?
华润公司是增值税一般纳税人,期末“应交税费——应交增值税”账户有贷方余额2000元,转账;次月,该公司实际缴纳前期未缴增值税2000元,预缴当期增值税500元。请写出上述业务的分录。请问一下老师怎么解
老师你好,请问一下10000元劳务费报个人所得税,是1600元?劳务报酬基础信息里面填的时候,收入及免税填当期收入10000元,费用自动出来是2000元然后综合所得税款计算是(10000-2000)*20%=1600元?请问老师费用怎么高的是2000元?急急因为供应商开的是加工费普通发票,备注里面特地注明个人所得税代扣代缴?请问老师,费用怎么高的?急急急
真无语,我都不干了,今天来面试的那个人居然问我汇算清缴了做了没有,忙的要死,哪有时间搞
老师,请教:一般纳税人去年的预付账款当时对方没开完发票我先做了费用和进项税,但今年收到发票才发现对方开的是普票(各种原因不能重开专票)。这其中有两万在去年做了进项税,现在要把这两万做成费用。我是一个个月返回去改账呢还是可以在这个月把这两万进项税冲成费用 做平呢
老师, 2月份发工资的时候有四个员工的工资发错了,让员工重新退回公司账户之后又重新给他们发放, 这几笔退回来的工资又重发,账务处理应该怎么做 ?
房地产企业,奠基仪式活动设备租赁费(音响,地毯等)应该计入什么科目?是否可以进入开发成本?
老师,贷款利息不能抵扣正税吧
老师公司的房租需要摊销吗
老师,请问下个人购买的笔记本电脑可以在公司做账吗
老师我们是煤炭行业。盘库库存有账面有差异,怎么做账目处理
老师,我有个问题,资产超过1个亿,可以在汇算清缴前调账吗?
个体想注销,但是正副本都丢了,应该怎么处理
问群不也是在会计问提问吗,老师这边不清楚为什么还要接手/??
这边可以把题目发过来,帮您解答一下
这是题目
房费和餐饮服务费是含增值税6%。所以424000含税 不含税收入424000/(1+6%)=400000 增值税400000*6%=24000 固定资产的折旧是累计折旧 无形资产则是累计摊销 希望对你有帮助