购买税控设备的480元,没有抵扣期限,但最好与专票一样,不要超过360天
公司于2019年购买了税控设备金额480元,到2019年12月止,公司的进项税额大于销项税额不用缴纳增值税,请问老师,像这种情况我公司购买税控设备的480元什么时候申报抵扣,有没有抵扣期限?
甲公司于2019年1月购入需要安装的设备一台,价款为500万元,可抵扣增值税进项税额为80万元。为购买该设备发生运输途中保险费20万元,可抵扣增值税进项税额为1.2万元。在设备安装过程中,甲公司领用原材50万元,相关增值税进项税额为8万元;支付安装工人工资12万元。该设备于2019年12月30日达到预定可使用状态。甲公司对该设备采用年数总和法计提折旧,预计使用5年,预计净残值为零。 要求:请计算该设备入账价值及2020年应计提的折旧额。
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事建筑、装修材料的生产和销售业务,2020年10月有关经济业务如下: (1)购进生产用原材料取得增值税专用发票注明税额13万元,另支付运费取得增值税专用发票注明税额0.9万元。 (2)购进办公设备取得增值税专用发票注明税额3.6万元。 (3)仓库因保管不善丢失一批上月购进的零配件,该批零配件账面成本13万元,购进该零配件的进项税额已于上月抵扣。 (4)销售装修板材取得含税价款226万元,另收取包装费2.26万元。 (5)销售一台自己使用过的机器设备取得含税销售额20.6万元,该设备于2008年3月购入。甲公司属于2008年12月31日以前未纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,因此该设备的进项税当时未能抵扣。 已知:上期留抵增值税税额为4.2万元。本月取得的合规票据均在本月抵扣。 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。 (1)计算甲公司当月销售装修板材的增值税销项税额。 (2)计算甲公司当月销售机器设备应缴纳的增值税。 (3)计算甲公司当月丢失零配件增值税进项税额转出的金额。 (4)计算甲公司当月的应纳增值税额。
甲公司为增值税一般纳税人,该公司2019年5月10日购入需安装设备一台,价款为500万元,可抵扣增值税进项税额为85万元。为购买该设备发生运输途中保险费20万元。设备安装过程中,领用材料50万元,相关增值税进项税额为8.5万元;支付安装工人工资12万元。该设备于2019年12月30日达到预定可使用状态。甲公司对该设备采用年数总和法计提折旧,预计使用10年,预计净残值为2%。假定不考虑其他因素,2020年该设备应计提的折旧额为[空1]万元。(保留两位小数)
资料三:甲公司是一家商业企业,为增值税一般纳税人,2018年得知欲于2019年5月与购货方订立一大型设备销售合同,并同时提供安装服务(由于设备属于高尖端产品,因此安装费用较高,与设备价款相当),预计会取得销售额为1000万元(含增值税),与之相关的可抵扣进项税额为10万元。经研究提出两种订价方案:方案一:设备销售额大于安装服务销售额;方案二:设备销售额小于安装服务销售额;要求:回答下列问题。1.方案一:设备销售额大于安装服务销售额,则预计2019年甲公司应交增值税为( )万元。.方案二:设备销售额小于安装服务销售额,则预计2019年甲公司应交增值税为()
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