你好,同学。 免税 是在你第十一行填写。
老师,我公司证券私募基金公司发行产品代缴了一笔税款,现填报小规模纳税申报表是免税,这笔税我该怎么填报交掉呢?填税务所代开发票一栏吗?但实际又是没发票的
老师,我们是小规模纳税人,公司这个季度开过10万的发票,一个季度是30万的免税额是吧?现在要申报这个季度的增值税,这个增值税申报表怎么填写?10万填写在哪里?是填写在第一栏吗? 那30万免税额需要填吗?
老师好,我公司是小规模纳税人,开具普通发票,但是开具了5%的税的货物销售发票,开了一部分1%的普通发票,不超季度45万,在免征额第10栏填写了销售额,但是税额不合适,应该怎么填写报表?
小规模公司自开专票,去年5月应该开3%,但是误开了一张1%的发票,申报表是按3%缴纳报税的。 7月把5月1%的发票冲红了 又重新开了一张3%的发票。 申报纳税是按实际税交的。但是收入对不上。 这三笔怎么做账啊
请问老师,我5月份有一笔开了一张发票,这笔款是代收代付的,所以是代扣代缴的,有非税证明是非税收入的,我在账务上是不做收入的,增值税喝附加也不做金税金附加,而是借应付帐款的,请问一下申报企业所得税怎么填呢