你好,应交税金--应交增值税(转出未交增值税),是没有期末余额的,发生额是转入未交增值税中。
应交税金--应交增值税(转出未交增值税)”科目期末有余额吗
老师,借:应交税费应交增值税进项转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。是将进项税额转出期末无余额,可是应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额了,这个期末可以有余额吗
年末增值税明细科目有余额都要转到应交税费—应交增值税—转出未交增值税科目吗
期末余额:应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元,应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元,应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转,才能平
老师 月底应交税费-应交增值税(进项税额转出)科目有余额,需要将这个科目的余额转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目吗?
CPA 财管,加班,是直接人工效率差异的原因,还是直接人工工资率差异的原因?
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老师好,建筑行业的增值税税负率和企业所得税税负率分别是多少比较合理呢?
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