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老师,用友软件新一年已经建帐启用,但是没有结转去年的,如何返回到结转那一步?

2020-02-25 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-02-25 15:11

你好 我建议找你软件售后远程帮你指导下 这个避免到时影响你数据 。 而且你需要先备份

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你好 我建议找你软件售后远程帮你指导下 这个避免到时影响你数据 。 而且你需要先备份
2020-02-25
您好 如果您在12月份记账后发现没有将本年利润结转到利润分配中,那么您需要补做一笔结转本年利润的分录,然后进行记账。这并不会影响您之前所做的其他分录和记账,只是对之前的账务进行补充和完善。 具体操作如下: 1.确定本年利润科目的余额,即本年度实现的净利润。 2.确定利润分配科目的余额,即截至目前已经进行分配的利润金额。 3.计算未分配利润科目的余额,即本年利润科目的余额减去利润分配科目的余额。 4.补做一笔结转本年利润的分录,借记本年利润科目,贷记未分配利润科目。 5.在账簿上登记该分录,完成记账。
2024-01-04
: 反结账至上一年度:进入上一年度的账务系统,进行反结账操作,使账务回到可修改状态。具体的反结账操作一般可以在“总账”模块中查找相关功能。 修改上年数据:找到需要修改的数据并进行更正。 重新结账:完成数据修改后,对上一年度进行结账。确保所有模块(如总账、固定资产等)都已结账,且数据准确无误。 以账套主管身份登录新年度账套:关闭软件后重新打开用友 T3,使用账套主管的身份登录新建立的年度账套。 进入“年度账”菜单:在系统中找到“年度账”菜单。 点击“结转上年数据”:选择“结转上年数据”功能。 按系统提示进行操作:根据系统提示,确认结转参数和时间范围等信息。通常需要先结转其他模块,最后结转总账模块。 等待结转完成:系统会自动重新结转上年数据,等待结转过程完成。 结转完成后,可以检查新年度的期初数据是否正确,确保数据结转无误。在进行上述操作之前,建议先备份数据,以防操作过程中出现意外情况导致数据丢失或损坏
2025-02-05
你好 12月结账后 去系统管理结转年度账 22年账套数据会自动跟着过来的 就可以开始新一年度账务处理了
2022-01-06
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