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请问老师,快帐软件如何取消蓝色已结转的期末处理? 因为我11月未发生费用,但为了生成11月的报表,所以在12月先计提了一笔费用,不知道操作有什么不对的,导致12月既没办法变成黑色的已结转,也没有11月结转的数据

请问老师,快帐软件如何取消蓝色已结转的期末处理?
因为我11月未发生费用,但为了生成11月的报表,所以在12月先计提了一笔费用,不知道操作有什么不对的,导致12月既没办法变成黑色的已结转,也没有11月结转的数据
请问老师,快帐软件如何取消蓝色已结转的期末处理?
因为我11月未发生费用,但为了生成11月的报表,所以在12月先计提了一笔费用,不知道操作有什么不对的,导致12月既没办法变成黑色的已结转,也没有11月结转的数据
2020-12-02 22:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-03 05:16

11月份点击反结帐能反结吗?

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11月份点击反结帐能反结吗?
2020-12-03
老师看一圈下来,觉得没做错,是这样的,只是存在还没计提应付2427,就先付掉钱的问题
2022-05-13
本年利润结转利润分配的分录,一般是手工填写的。 您说的登账就是记帐是吧,记帐是做了记帐凭证以后,审核,审核以后就计账,都记帐以后才可以自动生成结转损益的凭证,再做结转本年利润的 然后再审核损益结转和本年利润结转的凭证,再记账,最后结账
2021-02-04
那你这如果应交税费,增值税总的二级余额是一致的就没问题的。 贷方余额是要交的税,借方就是留抵的金额。你是按总的二级是否正确来分析
2020-10-06
你好; 1. 你们盘点的时候  都没有在月末  最后一天去盘点吗 ? 那你们怎么来盘点时间选择的  
2023-07-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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