你好 可以报销的,按金额来报就可以了
单程机票,收到了两张行程单,一张写的红航open(金额1340),另一张写的红航A*****(金额385),请问可以报销吗,能报多少钱
请问老师,报销差旅费销售员把通行费电子发票重复多贴一份,然后出纳已经记账了,我审核时看到要求重新填写报销,出纳说能不能不重新填写报销单,退回多报的钱写张收据可以入账吗?
老师,麻烦问下我们公司收到了一张车辆保险的报销单,其中发票的备注上写上代收车船税多少钱,然后备注总金额比发票上的总金额多了这个代收车船税的金额,请问报销时,我可以给他按备注上的总金额报销吗,我应该如何做账呢
因为单位有一些墙脱漆了,我们自己的员工到实体店购买粉刷的材料,总共花了五百多,师傅习惯性用现金支付,所以只有一张发票,他写了一张支出审批表,然后就没有其他的原始凭证了,请问可以报销吗 还有就是他去小店买肥料,金额为一百多,对方只给开收据,请问可以报销吗
这是新公司,5月5号税务报道。 ① 5月8号收到2张5月8号开的进项发票,1张是管理费进项专票税额273.4元已支付金额,一张是租赁3个月的进项普票税额是627.55元已支付金额。 ② 5月个税是133.89元。 ③ 购买空调5月23号已打款,空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元,另外1张进项专票税额180元,这2税额给人家打款了不过没收到发票呢,不过2张进项税费总额是1443+180=1623元这个数。 ④ 然后是还一个装修合同总额是7万多钱,不过这次只支付了40%,剩余的钱合同里是显示竣工之后再支付,已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率,如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元。 至今为止销项发票一张没开出去呢,需要总部给我们分公司打多少钱?分公司账户没钱 ⑤然后印花税的话下月正常0申报吗?这种情况印花税下月写5月账单记会计分录的时候写什么合适?怎么操作老师
23年筹建期间的开办费第一年所得税汇算清缴调增,24年再做调减么,里面的招待费要怎么处理
党校异地培训的培训费和车船费(大巴车)都是入培训费吗?还是车船费要入差旅费?
老师好~咨询下 居民企业之间分红免税 这条税收优惠政策 什么时间开始实施的?如果分红业务发生在2009年,免税吗?
行政单位年终一次性奖金和应休未休年休假报酬怎么做会计分录?
工厂的变动成本和固定成本有哪些
老师,我2月28号开的发票,开错了,这个月能红冲,再开吗?
企业在做汇算清缴的时候,计提的绩效清缴前不会发放,以前年度计提的也没有发放,那么在做今年的时候是调增当年计提的还是以前年度的也可以调增
1、资产折旧,一季度享受一次性扣除,二、三、四季度为什么还要再填报这个折旧的报税表?这个地方没懂 2、一次性扣除,是把这300万在季度报税时,利润中扣除300万,可以少交企业所得税的意思吗?
应收账款,应收票据冲销了,这个客户没有应收账款了,但是收到票据是第三方兑现金出来的,要怎么做账
老师,我面试金属制造业(五金)的会计,在本学堂看哪个课最合适,谢谢