你好,冲销多计提就是了 借;应交税费——个人所得税,贷;应付职工薪酬

老师,记提多的个税怎么调整。
老师,我有一个月份折旧多记提了8.71元,我金蝶软件自己算的。多8.71元。怎么调整呢
老师好,增值税计提少,缴税多,怎么调整
老师 调整上个月记错的凭证 怎么调整 应付账款记错家了 应该怎么做调整
老师,有个问题想问你,无形资产摊销多提了,多提的金额有涉及2020和2021的。2020年多提的通过以前年度损益调整,请问怎么调整,2021年冲减费用,怎么又怎么调整
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
我是这么做的,为什么实发比计提少了这笔个税钱呢?我这笔个税是12月提的,是不是得做以前年度损益调整?
你好,因为上面的分录不涉及损益科目,就不需要通过以前年度损益调整科目核算的 正常计提个人所得税是,借;应交税费——个人所得税,贷;应付职工薪酬 那冲销多计提自然是相反分录,借;应交税费——个人所得税,贷;应付职工薪酬 你之前多计提了,当然就会导致实际发放会比应当发放少了这个多计提个人所得税金额的
我是发的时候借应付,代个税,12月应交税费代方30,但是1月并没缴纳
你好,是针对这个问题的回复还有什么疑问吗?
我是发的时候借应付,代个税,12月应交税费代方30,但是1月并没缴纳 老师我这个不是反问吗?
你好,是什么原因导致计提的个人所得税30在1月份没有缴纳呢?