你好,冲销多计提就是了 借;应交税费——个人所得税,贷;应付职工薪酬

老师,记提多的个税怎么调整。
老师,我有一个月份折旧多记提了8.71元,我金蝶软件自己算的。多8.71元。怎么调整呢
老师好,增值税计提少,缴税多,怎么调整
老师 调整上个月记错的凭证 怎么调整 应付账款记错家了 应该怎么做调整
老师,有个问题想问你,无形资产摊销多提了,多提的金额有涉及2020和2021的。2020年多提的通过以前年度损益调整,请问怎么调整,2021年冲减费用,怎么又怎么调整
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
我是这么做的,为什么实发比计提少了这笔个税钱呢?我这笔个税是12月提的,是不是得做以前年度损益调整?
你好,因为上面的分录不涉及损益科目,就不需要通过以前年度损益调整科目核算的 正常计提个人所得税是,借;应交税费——个人所得税,贷;应付职工薪酬 那冲销多计提自然是相反分录,借;应交税费——个人所得税,贷;应付职工薪酬 你之前多计提了,当然就会导致实际发放会比应当发放少了这个多计提个人所得税金额的
我是发的时候借应付,代个税,12月应交税费代方30,但是1月并没缴纳
你好,是针对这个问题的回复还有什么疑问吗?
我是发的时候借应付,代个税,12月应交税费代方30,但是1月并没缴纳 老师我这个不是反问吗?
你好,是什么原因导致计提的个人所得税30在1月份没有缴纳呢?