1.销项 100*0.13 2.进项 20*0.13%2B0.8*0.9 3 销项 2*0.13 4 销项 11.3/1.13*0.13

某生产企业为增值税一般纳税人,2019年9月发生下列业务:已知:允许抵扣进项税额的票证已于当月通过税务机关认证。 要求:逐笔计算每一笔业务的增值税 (1)采用折扣销售方式销售一批货物,售价100万元,折扣10万元另开红字发票入账。 (2)购进一批材料,取得增值税专用发票,价格20万元;支付运费,取得运费专用发票,注明运输费用0.8万元。 (3)为捐给灾区定制一批物资,取得专用发票注明价格2万元,货物入库。 (4)销售给某商场(小规模纳税人)一批货物,开具普通发票,金额11.3万元。 老师这道题怎么写啊
某生产企业为增值税一般纳税人,2019年10月份发生以下业务: (1) 销售给某企业一批货物,开具的增值税专用发票上注明的销售额原价为200万元,折扣为15%(折扣金额另外开具红字发票),某企业尚未付款提货; (2)购进一批生产用原材料,取得的增值税专用发票上注明的价款200万元;支付运费,取得专用发票上注明的运费为6万元,购进幼儿园使用的冰柜一台,开具增值税专用发票,注明价款8200元。 (3)捐给灾区一批救灾物资,未开具发票,该批物资成本为6万元,无市场售价; (4)销售给商场货物一批,取得含税销售额80万元,同时收取运费500元,收取包装物押金1000元(非酒类),合同约定1个月后归还。 (5)从农民手中购进面粉,收购发票上注明价款20000元。 (6)上月购进的一批面粉本月被盗,其成本为30万元,其中含运费5万元,上月均取得了专用发票。 (7)从小规模纳税人处购进一批材料,价款为157万,取得增值税普通发票。 (8) 计算该企业10月应纳增值税额。
某生产企业为增值税一般纳税人,2019年12月发生以下业务:1)销售给有长期合作关系的客户10万件货物,价目表上注明该批货物不含税单价为每件80元,给予5%的折扣,开具增值税专用发票,在金额栏注明销售额800万元,折扣额40万元;2)销售给A商场一批货物,开具的增值税专用发票上注明销售额200万元,A商场尚未付款提货; (3销售库存原材料,开具普通发票注明含税价款26.4万元,4销售2008年2月购进的生产设备一台,取得含税销售额7.92万元(该企业未放弃相关减税优惠); (5为生产免税产品购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明金额4万元,增值税税额0.52万元;6)为生产应税产品购进一批生产用原材料,取得的增值税专用发票上注明金额600万元,增值税税额78万元,已支付货款并已验收入库;向运输企业(小规模纳税人)支付不含税运费10万元,取得增值税专用发票。
填空题,25分)2.某生产企业为增值税一般纳税人,2019年5月发生以下业务:(1)销售给有长期合作关系的客户10万件货物,价目表上注明该批货物不含税单价为每件80元,给予5%的折扣,开具增值税专用发票,在金额栏注明销售额800万元,折扣额40万元;(2)销售给A商场一批货物,开具的增值税专用发票上注明销售额200万元,A商场尚未付款提货;(3)销售库存原材料,开具普通发票注明含税价款24万元;(4)销售2008年2月购进的设备一台,取得含税销售额6万元,该设备账面原值21万元,已提折旧8万元;(5)为生产免税产品购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明金额4万元,增值税税额0.64万元;(6)为生产应税产品购进一批生产用原材料,取得的增值税专用发票上注明金额600万元,增值税税额96万元,已支付货款并已验收入库;支付不含税运费10万元,取得小规模纳税人申请税务机关代开的增值税专用发票。(其他相关资料:有关涉税凭证合法且已通过税务机关认证并在本月抵扣)要求:根据上述资料,按照
3.某食品生产企业为增值税一般纳税人,从事食品的生产和销售业务,2019年5一7月份发生以下业务。(1)5月份购进批农产品作为生产用原材料,取得收购凭证上注明价款80万元:向小规模纳税人销售自产货物,开具普通发票上注明价款为25万元;出售台2009年1月1日前购进并使用多年的生产设备,开具普通发票,取得销售额6万元。(2)6月份购进批原材料,取得增值税专用发票上注明价款30万元、税款3.9万元:向某超市销售-批自产货物,开具增值税专用发票上注明价款为50万元;将一批自制新产品全部出售给本企业职工,取得不含税销售额3.5万元,这批产品的生产成本为4万元,成本利润率为10%,无同类产品市场价格。(3)7月分购进批原材料,取得增值税专用发票上注明价款15万元、税款1.95万元;向某商场销售批自产货物,开具增值税专用发票上注明价款为40万元,另开具普通发票收取包装费2万元:向某百货公司销售批自产货物,开具增值税专用发票上注明价款为20万元,支付运输费用1万元,取得承运部门开具的增值税专用票。.上述票据已在当月通过税务机关的认证。
对方公司帮我门在平台卖货,开的发票只能是服务非吗
个体户如果查账征收 所得税是怎么交的
老师 个体户年应纳税所得税不超过200万元 减半征收(公司25年12月成立的 那年应纳税所得额是指25年1.1-12.31还是从公司成立25.12-26.11的)
老师,看了个报表,收入很大,银行流水不大,应收账款也不大,有这种情况吗
老师,你好,我公司是租赁行业,每月按照合同开具租赁发票,十一十二月有些做了未开票收入。本月发现个别存在多开具发票的情况,但这一家未做未开票收入,可以冲未开票收入吗?还是必须冲红多开发票部分
如果父母中的其中一个年中去世了,需要在年底APP上移除去世那个人的信息吗?移除一个人的信息后,如果是非独生子女,还是按照扣税1500元/月吗?
老师,工程公司有挂靠业务时,做内账时,比如给甲方开票后,如何体现应付挂靠单位的款项,如何做分录,体现挂靠单位应负担的税金
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金