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老师 :想向你请教下11月份时有一份进项发票认证后没收到发票,客户那边说要作废,就在11月份时在申报作进项转出了,今年1月份又开了红字发票,现在需怎么做呢?

2020-03-03 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-03 14:17

你好,同学。 你现在之前的进项正常的做进转出就可以, 负数发票,你根据发票金额做负数分录处理就可以了

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快账用户7771 追问 2020-03-03 14:45

老师 可是如果这样进项税不就减了2次吗?现在申请了进项税金退回,但做分录时地方税、附加税还有城建税不知道入什么科目

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快账用户7771 追问 2020-03-03 14:49

603.46请问怎么入

603.46请问怎么入
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齐红老师 解答 2020-03-03 14:55

比如你之前收到发张专票金额100,税13,那么你之前13做了进项抵扣,现在你收红字这个就不可抵扣。你是 借 Xx 113 贷 Xx 费用 100 应交税费 进转出 13 附加税这个不影响,这是根据你当期应该交的增值税计算处理的

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