你好,同学。 你现在之前的进项正常的做进转出就可以, 负数发票,你根据发票金额做负数分录处理就可以了

老师 :想向你请教下11月份时有一份进项发票认证后没收到发票,客户那边说要作废,就在11月份时在申报作进项转出了,今年1月份又开了红字发票,现在需怎么做呢?
老师你好 我想咨询一下 我公司11月份是小规模纳税人 12月份只认证11月份的发票,当时已统计说未到申报期,现在12月份没有认证发票。报税进项税怎么报呢
老师,7月份开了一张红字信息表在报7月份增值税的时候做了进项税额转出,但是在8月份发现7月份开的红字信息表开错了,又重新开了一张红字信息表,7月份开的红字信息表已经申请作废,那我在报8月份的增值税时,怎么在报表上加上个月那一笔做了进项税额转出的金额
老师9月份有一张发票对方要开红字发票给我们 我们是购买方,但是这张冲红发票是在11月1号开出的,怎么我在报10份的增值税时,就跳出来进项税额转出来了呢?,不应该在下个月报11月份增值税时再跳出来吗?
请问申报11月份增值税时着急领票就没有勾选进项直接申报了,后来作废申报后,在勾选平台里面直接勾选了进项并申请了统计,才发现勾选进项的所属期不是在11月份,而是在12月份,现在平台里没有回退到上一所属期这个按钮,需要怎么处理?
老师,过年厂里放的烟花发票入什么科目啊
新外贸出口退税企业,1-2月份没开进项票和出口发票,申报收入填写步骤
老师工商年报在填写资产状况信息时纳税总额是不是指的是企业所得总额因为我们公司是亏损是不是这里填零
老师您好 我们是销售发电机组及小部分安装 我们如何确认收入?合同条款预付20%到货60%竣工20%付款比例 到货会有验收单 竣工会有竣工单
老师你好想请教下像我这种情况还要不要继续干下去了,起因是业务安排财务部购买的京东E卡,买了后业务也没有全部领走,也有登记是备查本子但是没有登记在账上体现,也就是一直放在我这里保管,我也没有用过这个东西,不知道怎么回事,我只知道谁买了我保管就这样,但是时间太久了我也不知道这个事情了,然后我休息的时候领导翻了我的柜子,发下有这个卡,现在领导将这个事情告诉了老板,说我们财务部门有问题 你说我现在还有必要再干下去么?这个事情只有我的直属领导知道这个事情,也就是说她不告诉老板没人知道这个事情的。到底是我的问题还是
老师,请问老板家里的装修费用,如果配套了相关的合同和发票,可以从公司账户付吗?
假如我在会计主管栏签字审批报销,但是公司税务局财务负责人是另一个人,我对业务真实性负责吗
老师,公司买的果树苗一千多记费用还是记消耗性生物资产
航天服务费260元现在还能全额抵扣吗
想请教下,出差的餐补你们是放工资发放还是随报销一起的,如果随报销一起的话这部分是不用发票可以直接报的把,有制度就行,可以所得税税前扣除的把;就是跟报销一起的话,如果这部分餐补没发票的话,可以所得税税前扣除的吗
老师 可是如果这样进项税不就减了2次吗?现在申请了进项税金退回,但做分录时地方税、附加税还有城建税不知道入什么科目
603.46请问怎么入
比如你之前收到发张专票金额100,税13,那么你之前13做了进项抵扣,现在你收红字这个就不可抵扣。你是 借 Xx 113 贷 Xx 费用 100 应交税费 进转出 13 附加税这个不影响,这是根据你当期应该交的增值税计算处理的