你好,可以,是可以抵扣的。
老师您好,单位购进设备,用于电信工程中,我们给甲方开具9%的工程款发票,请问买设备的进项税可以抵扣吗?谢谢
#提问#老师,客户买了我司一台设备,我司同时赠送给客户一些工具,工具是我们购进的,取得专票,请问购买的工具进项税额可以抵扣吗,赠品给客户不开票,我们怎样做分录
麻烦问下,我们是建安企业,购买的有机肥料,用于工程,对方开给我们免税的增值税普通发票,我们可以抵扣进项吗?抵扣9个点吗?
老师您好!我们是建筑施工企业,结算时甲方对我们的罚款以及水电扣款等都是税后扣款,也就是说等于给我们支付工程款了。但是这些扣款罚款没有给我们开具发票,我们可以直接进项目成本并且税前扣除吗?谢谢!
老师您好,我们做为总包方取得一项工程项目的施工权,需要给甲方开具9%增值税专用发票。现在我们项目里有施工,还有材料采购,还有设备租赁项目很多,请问我们的进项发票怎么开具?材料就是购销合同吗?那人工部分呢?劳务吗?
您好,25年发现往期填报的23年度的工商年报里的医保基数不对,当时是根据税务申报系统里自动生成的基数累加的,今年发现其中一个月的基数代入的不对,社保缴费是对的,1、可以不做修改吗?24年报完以后也没有跳出异常,也并没有其他错误,税务系统里带出的基数就是不对的,不是人为错误,2、25年一般只对当年填报的24年的数据做审核对吗?
老师,客户用房子抵扣货款,我公司缴纳房产契税,印花税怎么做分录?
老师,是不是在第三方平台购买机票后,如果要做进账,不能单单开具发票,还要打印这样的登记卡出来是吧?才能计算9%的进账。是发票金额(含燃油基建)/1.09*0.09去计算是吧?
老师,现在注册公司需要验资吗?
老师,我第一次遇见差额征收,是什么意思
您好,25年发现往期填报的23年度的工商年报里的医保基数不对,当时是根据税务申报系统里自动生成的基数累加的,今年发现其中一个月的基数代入的不对,1、可以不做修改吗?24年报完以后也没有跳出异常,2、25年一般只对当年填报的24年的数据做审核对吗?
老师,我与a公司有业务往来,我收到b公司的商票其实是a公司的,我做分录借应收票据-b公司 贷应收账款a公司 商票到期提示付款借银行存款 贷应收票据-b公司 对吗
公司的实收资本是张三公司实缴50万 李四公司实缴20万 现在李四公司把股份全部转给张三公司 。那么李四实缴的20万是不是就转给了张三公司 实际就是50+20=70万
这道题的第4问,计算最低售价要考虑B的固定制造费用吗谢谢
老师,请教一下,我们公司投资了另一家公司,现在收到分红,我分录就是借银行存款,贷投资收益。因为两家都是有限公司,分红时是不产生税的,对吗?