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老师,公司延期申报预缴了增值税,本期申报28栏填写后,应补退税额为负数。那附加税是按0申报,应补退税额为0,还是计税依据为0,预缴栏次填写预缴的附加税,应补退税额为负数?

2020-03-09 19:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-09 19:46

你好,同学。 应退补税为负数,就表示之前有多交的税。

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你好,同学。 应退补税为负数,就表示之前有多交的税。
2020-03-09
同学你好,申报附加税费时,是按32989.48为计税依据
2021-08-09
你需要交增值税的吗 你是小规模是嘛
2019-08-09
你好本期实际抵减税额 不用填写交税填写进去,附加税为0 申报
2021-05-11
学员你好:应该是填写0的
2021-10-01
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齐红老师 | 官方答疑老师

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