你可以考虑在这个期间用分录的形式调整,也可以反结账,反结账比较麻烦,你20年的账全部要重新来过了
老师,这个制造费用分录做错了,要怎么改过来?一改的话,库存商品、业务成本、本年利润都要调整了。这个去年的账,现在还能反结账吗?
以前年度已经结转过收入的退款,分录做错了,现在调整的话,是需要先冲销错误的分录,冲销的时候主营业务收入做成负数,还是不用主营业务收入这个科目,改成利润分配-未分配利润呢
老师,去年的成本,做错了,做到福利费了。现在我要怎么调整啊? 本来正确的分录是:借:主营业务成本 贷:应付账款-xxx 但是之前会计做成:借:管理费用福利费 贷:库存现金
老师,单位执行小企业会计准则,现在发现上一年的成本少记了,当时做账,借:主营业务成本 贷:库存商品 ,这个月调整分录为 借:利润分配-未分配利润 贷:库存商品,这样做对吗?涉及到的企业所得税应该怎么处理?
去年无票成本计入管理费用科目,然后年末结转入未分配利润了。24年企业所得税没有汇算清缴。现在拿到票了,要记账了。去年这个要怎么调整。入账金额一样但入账科目要改。是不是借:对应的成本费用科目 贷:以前年度损益调整 调整未分配利润 借:调整未分配利润 贷:利润分配-未分配利润
税务报表开票销售192150.64税额9565.95我所有发票销售是181679.21税额是9000.79比税务报表少销售10471.43税额少565.16明天是申报最后一天了,不和税务报表对上不能申报的!麻烦老师帮忙指导一下问题出在哪里?
董老师 在线吗?想咨询您~
当期已发生支出一直未支付,根据权责发生制当月记账,相关发票及附件资料就放当期,后续支付月份附什么资料?对于当月开支未能当月支付的,跨月的,会计凭证又需要当月装订,有影响吗?
维护保养设备业务 安排人员维护的工资计入管理费用还是结转至主营业务成本?
支付两个公司货款 打错退回一笔怎么 我做的分录是 借其他应收款 贷银行存款 退回分录怎么写
汇算清缴退税怎么做分录
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?