你好,应该转出进项税额是26*20%
甲公司为增值税一般纳税人,本年7月外购一批瓷砖拟用于销售,取得的增值税专用发票上注明价款200万元、增值税额26万元。甲公司本年7月对取得的增值税专用发票进行了认证并抵扣了进项税额。甲公司本年8月将该批瓷砖中的20%用于本公司职工食堂装修。要求:计算甲公司本年8月应转出的进项税额。
本5月外购一批瓷砖拟用于销售,取得的取得增值税专用发票注明金额为100万元。6月份已经抵扣了进项税额。7月份该批瓷砖中的50%用于本公司职工食堂装修。 请作7月份业务。
简答题 甲公司为增值税一般纳税人,本年7月外购一批瓷砖拟用于销售,取得的增值税专用发票上注明价款200万元、增值税税额26万元。甲公司本年7月对取得的增值税专用发票进行了认证并抵扣了进项税额。甲公司本年8月将该批瓷砖中的20%用于本公司职工食堂装修。要求:计算甲公司本年8月应转出的进项税额。
24.甲公司为增值税一般纳税人,本年7月购入一栋办公楼,取得的增值税专用发票上注明价款 20000、增值税额180000元。当月用银行存款支付了款项,办妥相关产权转移手续。甲公司本年7 月对取得的增值税专用发票进行了认证。要求:对甲公司上述业务进行账务处理。
甲公司本年7月将本年6月外购的不含增值税价格为200000元的服装用于车间生产工人职工福利。本年6月购进该批服装时,取得增值税专用发票并认证抵扣了增值税。要求:对甲公司本年6月和7月的相关业务进行账务处理。
老师,我发现以前的银行流水他们做账做错了,三月份开始错的,我怎么改,改到七月份吗?
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老师:有没有政府单位的实操课件
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老师好,我们企业有一个服务是推广服务,帮客户上外地去推广产品,在这期间发生的所有衣食住行和餐费还有超市小票都要计入主营业务成本吗?
老师您好,战略考试,主观题把知识点都写上了,对应题目内没找好扣的分多吗?
老师您好!请问这道题编制抵消分录时为什么不用抵消取得时新增的股本和资本公积呢
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老师你好,我们是一个电商科技公司,做的政府项目,我要怎么公项目核算呢