你好,应该转出进项税额是26*20%

甲公司为增值税一般纳税人,本年7月外购一批瓷砖拟用于销售,取得的增值税专用发票上注明价款200万元、增值税额26万元。甲公司本年7月对取得的增值税专用发票进行了认证并抵扣了进项税额。甲公司本年8月将该批瓷砖中的20%用于本公司职工食堂装修。要求:计算甲公司本年8月应转出的进项税额。
本5月外购一批瓷砖拟用于销售,取得的取得增值税专用发票注明金额为100万元。6月份已经抵扣了进项税额。7月份该批瓷砖中的50%用于本公司职工食堂装修。 请作7月份业务。
简答题 甲公司为增值税一般纳税人,本年7月外购一批瓷砖拟用于销售,取得的增值税专用发票上注明价款200万元、增值税税额26万元。甲公司本年7月对取得的增值税专用发票进行了认证并抵扣了进项税额。甲公司本年8月将该批瓷砖中的20%用于本公司职工食堂装修。要求:计算甲公司本年8月应转出的进项税额。
24.甲公司为增值税一般纳税人,本年7月购入一栋办公楼,取得的增值税专用发票上注明价款 20000、增值税额180000元。当月用银行存款支付了款项,办妥相关产权转移手续。甲公司本年7 月对取得的增值税专用发票进行了认证。要求:对甲公司上述业务进行账务处理。
甲公司本年7月将本年6月外购的不含增值税价格为200000元的服装用于车间生产工人职工福利。本年6月购进该批服装时,取得增值税专用发票并认证抵扣了增值税。要求:对甲公司本年6月和7月的相关业务进行账务处理。
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?