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去年12月份暂估了一部分主营业务成本,现在收到发票是给开的费用发票,这个怎么冲销啊?

2020-03-26 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-03-26 14:19

你好 能不能就把这个费用,当作成本?

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你好 能不能就把这个费用,当作成本?
2020-03-26
您好,就是这样冲的,因为我们在12月计提了,暂估的金额和发票金额差异不大,差异影响本年是没有关系 的,这是允许的,财务有个重大性原则
2025-01-03
同学你好 你多暂估了?做暂估的部分后面还可以收到发票吗
2021-04-28
您好, 用以前年度损益调整冲就可以了
2024-04-17
同学,你好,先把前面10万暂估冲掉,再把这两万做到6月就可以了
2022-05-14
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