你好,你想解决什么问题 ?
本公司是小规模纳税人,目前不开具增值税发票,但是公司对公账户上有着货物往来的资金,现在一个季度已经超过免税范围了,货款都是个人转款,现在怎么解决这个问题?
有两笔购货合同,金额为79000元跟32000元,货我已经订购了,货款也已经打给对方了,但是发票没让对方公司开。我的销货合同对应的分别是119500元跟53000元,目前我是小规模纳税人,我能不能先给客户把发票开了(普票),等转为一般纳税人再让供应商开进货发票进来(增值税专用发票13%),操作上有什么问题吗
老师,请教以下问题,本企业小规模纳税人,商贸公司 问题1:去年年底的余额表上应交税费应交企业所得税科目有个贷方余额,但是去年的企业所得税在填年报时已经缴纳了,现在怎么处理账务? 问题2:24年采购货物对方不开票,货款是从私人账户微信付款。且都是零零散散购买支付。账务怎么处理? 问题3:销售货物时开的普票是免税的,收款也是收的私人账户。怎么处理? 问题4:24年第一季度的季报是零申报,有什么影响 问题5:公司的个人所得税也是零申报,因为只有老板一个人。可不可以添加一个人员工资?
老师,公司之前是小规模纳税人,税点是1,一客户之前跟我司签合同购买物品,物品还没到但对方要求先开发票,当时也给他们开了。但现在该合同部分物品没货了,需要退款给他们,现在已经转为一般纳税人,那原先开的发票要作废重开吗?但重开的话税点就由一个点变为13个点了,这个该怎么解决?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?