你好,可以增加费用发票,人工工资入账,从而降低利润,减少企业所得税

甲公司2×19年度利润表中利润总额为20000000元,该公司适用的所得税税率为25%,预计未来期间适用的所得税税率不会发生变化,未来期间能够产生足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。该公司2×19年发生的有关交易和事项中,会计处理与税收处理存在差别的有:(1)2×18年12月31日取得一项固定资产,成本为6000000元,使用年限为10年,预计净残值为0,会计处理按双倍余额递减法计提折旧,税收处理按直线法计提折旧。假定税法规定的使用年限及预计净残值与会计规定相同。(2)向关联企业捐赠现金2000000元。(3)当年度发生研究开发支出5000000元,较上年度增长20%。其中3000000元予以资本化;截至2×19年12月31日,该研发资产仍在开发过程中。税法规定,企业费用化的研究开发支出按175%税前扣除,资本化的研究开发支出按资本化金额的175%确定应予摊销的金额。
龙腾公司2018年年末购入甲设备,成本为2000000元,预计使用寿命为4年,会计上采用年数总和法计提折旧,税法规定采用直线法计提折旧。2019年税前会计利润为2700000元,其中,营业收入4000000元,业务招待费发生额30000元,职工福利费多列支20000元,企业所得税税率为25%。2020年税前会计亏损1000000元,营业收入4000000元,业务招待费发生额25000元。2021年1月被政府有关部门认定为高新技术企业,企业所得税税率降为15%,税前会计利润为1200000元,营业收入4000000元,业务招待费20000元。2022年税前会计利润为1300000元,营业收入5800000元,业务招待费发生额35000元,有国库券利息收入20000元。假定除了折旧差异外,龙腾公司不存在任何其他会计和税法差异,2018年年末无递延所得税余额。另假设龙腾公司在每年年末都能够可靠地预计未来很可能获得用以抵扣可抵扣暂时性差异和营业亏损的应纳税所得额。
老师,你好!我现在遇到一个问题,我上季度销售额开票金额26万,成本票因为对方过错开错了只有13万,他这个月才给我重新开票,我现在做账,把开错的1万做成主营业务成本-暂估,在7月份冲回,这样减少我的利润,少交企业所得税,可以吗?
老师 您好 我们是运输公司 我们公司在3月份的时候就停止运输业务 并且已经把所有的业务都转移到另外一个公司去做了 也就是说这个公司之后不会在发生业务 但是1、2月的业务已经正常发生 有收入有成本 有利润 公司目前还有几百万的贷款没有还清 所以之后也一直会按月还贷款利息 第一季度报企业所得税的时候 考虑到如果直接按照现在的利润缴纳所得税的话 之后肯定会存在退税的问题 所以我就直接把之后会发生的贷款利息费做了一笔暂估 想着之后在冲调 利息费每个月都可以拿到发票 老师请问我这样做的话会不会存在什么样的税务风险吗 有点怕怕的 麻烦老师给个建议 谢谢老师
结转转换日公允价值大于原账面价值的差额 借:资本公积——其他资本公积 贷:其他业务成本, 解答:不是所有的公允价值大于原账面价值的都计入资本公积。主要的作用还是应该是用来防止企业操纵利润。 因为资本公积是资产负债表项目,与本期利润无关,所以对于公允价值可能有较大变动或者较不容易取得也就是容易受到操纵的公允价值,把他们的变动计入资本公积,就避免了公允价值的大幅波动对本期利润的影响, 但是,上面的借方是计入资本公积没错,但是贷方还不是计入了其他业务成本,那其他业务成本的减少,不就是利润表中的利润增加了吗???
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师还是没懂期权是啥意思?为啥填个0.01也没懂,0.01是100吗?
老师您好,公司投资设立的新公司,100%控股,这种是必须要编制合并报表吗
文文老师在吗,老师在吗
老师,电商平台收取的服务费是入什么科目?微信小程序结算时收取的服务费入财务费用吗还是销售费用?
使用权资产的初始入账金额和未确认融资费用怎么计算,
老师,25年年终奖计提100万,但26年2月实际发放是50万,那我们怎么冲账?25年汇算需要调增50万吗
老师,个人代开运输费发票需要代扣代缴20%的个税吗
老师,广州小规模建筑行业,然后异地开票金额1万,需要申报个税 预缴增值税,预缴企业所得税吗
老师,纸质版利润表里面财务费用下面:其中,利息收入,填的是正数还是负数
夫妻共同成立一个公司。其中一个占95%,一个占5%,成立的有限责任公司,承担的是无线责任还是有限责任
大金额的费用发票 不好找
你好,如果想少缴税,就需要想办法去找各种费用发票入账的
预缴也 是这样吗 我可以 在预缴时少缴而暂估 在汇算清缴时实在没有发票在调回来行不
你好,有的企业会这样操作(在预缴时少缴而暂估, 在汇算清缴时实在没有发票在调回来)
主要是没的依据佐证这暂估的这部分 有影响吗
你好,当然是会有影响的,因为会影响企业所得税的缴纳