你好,可以的,不需要涉及增值税。

老师,我们是小规模纳税人,一季度1%税率开具不含税313154.17,1月份免税开了5900,1%税率已超30万,需要交增值税,免税的5900我们在增值税申报表怎么填,这免税票还需要交税吗
老师,请问供应商是小规模纳税人,如果季度销售额不超过30万元,开普通是免征增值税的,那如果需要小规模纳税人开专票给我们,是征收1%的增值税的,他们对于这个征收的1%需要由我们承担这是合理的吧。
请问小伙伴们一下 小规模纳税人不含税不超过10万季度不超过30万,免交普票的增值税,那我们平时做账的时候 ,这个应交税费 应交增值税也要录入的吧,那假如季度没有超过30万,我们不交税,那做账做了应交税费咋办?
23年小规模纳税人季度开票不超过30万是免增值税,如果我这个季度开了30万给客户,而且我并没有收税点,这个我会亏吗?因为不用交增值税但是要交企业所得税呀,如果我开了30万。成本发票也取得了30万,那我是不是增值税不用交。企业所得税也不用交?
我们是小规纳税人这个季度开了普票是15万,专票是5万,那样我们这个季度交增值税时不超过30万是不是只需要交5万专票的税就可以了吧
朴老师,员工申请了备用金,一般多长时间就必须要拿发票回来报销,如果不拿发票回来报销,多长时间要把钱还给公司?像备用金该如何管理才能清晰?我公司就有很多打给员工的上一次还没有还回来、没拿发票回来,又给员工打一笔钱,弄的很乱。
老师请教下,建材砂浆的增值税负是多少哈
朴老师,员工宿舍打给房东个人私户的没有发票怎么做账?借:管理费用,然后纳税调增?但是当时(25年2月)打给房东个人时没有代扣代缴个人所得税行吗?
老师:建筑行业经常有挂靠项目,财务上是怎么处理的?
老师您好,填写火炬报表的时候应该注意哪些问题,以前没有填写过
朴老师,a公司和b公司是关联公司,而且两个都是电商公司。a公司从公户把钱打到a公司员工小王私户,小王把钱从自己的私户直接充值到b公司线上店铺评价有礼和推广账户。b公司消耗了300的推广费和评价有礼,线上店铺给b公司开出来发票,b公司借:销售费用300,贷,其他应付款-小王300。但这个往来要怎样才能平呢?
主体 佛山市禅城区维涵电子商务服务中心 Q1预估收入金额合计(元) 410,881 退款金额合计(元) 5,480.67 推广费用发票金额: 86,565.72元
老师,我司法人是A,只有一个股东也是A,公司有住宅,出租给了法人,有没有什么风险?
已知问题: 1、我司厂房向村委租的,总面积6800平,总金额未税150144(对公付款),开票需另加8%,税费为12011.52(对公付款),实际票面是5%专票(即价税合计为157651.2),另3%开收据 2、我司6800平空闲约1000平,我司招租了一位租户,房租按综合计价,总金额未税25220(对公付款),开票需另加9%,税费为2269.8(老板个人收款),实际票面是9%专票(即价税合计为25220) 我想知道,以上两项我司应该收租客几个税点才不会亏,可以帮我列个电子表格,怎么计算的吗
朴老师,我公司是电商公司,刷单的钱没有发票,这怎么做账?
如果款项是35万的话,分录这样对吗?借银行存款 350,000 贷:提供服务收入 339,805.83 应交税费-应交增值税 10,194.17
你好,免税的,不需要应交税费。
超过三十万也不需要交税吗
你好是的,不需要交。
不是的,我们只有会费收入是免税的。
那你的会费收入和其他的收入分别是多少?
假设35万都是提供服务的收入,会费收入另计。
35万,全部都要交增值税。
那是我上面做的分录那样吗,如果是错的,麻烦老师告诉下正确的做法
税率3%的对的,