您好,如果您不含税额小于30万(普票)可以享受免税;您可以申请退税或者抵扣之后的税款,谢谢
请问老师:我们是小规模纳税人,在第三季度收到租金收入24万元,还没有到征收点就不用上缴增值税,但在第三季度抄报数字申报表显示31万元要交增值税,后排查发现发票多开了一家71000元,找到税务说在第四季度红冲发票,这个月就按抄报的数字来交税,因我公司原因从10份以后我们不开增值税发票,我想问下个月第三季度钱可以申请退款嘛。
老师你好:请教一下我们是现在是小规模纳税人,准备11月份升一般纳税人,可是我们现在还有150万左右工程活干了,合同还没签也没做结算,工程材料票也就是进项票已经回来了,可是对方说等我们升成一般纳税再给他们开票,多少税钱他们愿意出,可是我们进项一分都不能抵扣,这样增值税就干交9%的税可以吗?税负太高?
老师,请问一下我们是小规模纳税人,一个季度发票开超过30万印花税没有按50%减半了吗? 印花税我们是每次代开的时候都是按照那个代开的金额乘以万分之三然后再减半征收的,可是现在超过三十五他们还要另外再加收我们印花税。
老师你好,请教个问题。我们上个季度给购票方开具了29万的发票,但是因为因为一些政策的原因,我们要把发票拿回来红冲掉。但是对方以发票已经入账的理由拒绝了,他说我们现在重新开给他的发票,他入不了账,老师,按照我的想法,就算发票给回我们,我们本月重新开给他,他还是可以入账的啊,这个不是可以在做汇算清缴的时候去处理吗?而且我们开具得去普票发票,企业所得税也是按照季度申报吖
老师您好,我们是小规模纳税人,7月份去税局代开了一张价税合计为2万元的专票,于8月份红冲了;做账的时候忘记做这张红字发票,三季度报税的时候代开金额那一栏忘记扣减红字发票金额导致收入不对,申报表不对,请问老师现在要怎么处理好一点?要更正申报?还是等汇算清缴?还是在四季度把红字发票补做?
企业有一辆公司车2024年10月二手转让出去(减按0.05%)次月税务稽查认为转卖价格低于参考价需补缴增值税。 25年7月又接到税务稽查还是那辆车说是低于参考价需补缴增值税。两次我都按税务参考价补缴增值税。第二次操作是退(24年10月那笔增值税)后再补增值税问:两次补缴的账务处理(固定资产车辆的折旧24年10月刚提完)
当月发放当月的工资,需要计提分录吗?
老师出口企业,销售收入确认,如果销售的第一日是休息日,那么采用哪天汇率作为销售收入的汇率。是顺延到第一个工作日的汇率,还是才用,上一个月最后一天的汇率
公司只用其他应收款科目,公司借款转10万转入李俊职员账没有涉及资金流入怎么做账
老师好,投资公司是A被投资公司是B,现投资A以银行汇款投给B一万元作为投资款,A分录和B分录分别怎么做
企业给员工,本月交纳的本月的社保费用,用计提分录吗
残疾人保障金工资总额是按照个税申报表里的收入合计数那里 1-12 每个月的加一起吧,人数是1-12月总人数/12。这样填对吗?
老师一次付一个季度的仓储费,还有押金了。会计分录怎么做,不是还要每个月分摊吗?谢谢老师
老师,购买门卫室的卷闸门发票,还有卷闸门的维修发票,入什么科目?
如何在电子税务局操作补缴城镇土地使用税?