你好,增值税小规模纳税在填写增值税纳税申报表时,应当将当期自行开具的增值税专用发票的销售额,按照3%和5%的征收率,分别填写在《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第2栏和第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”的“本期数”相应栏次中。

你好老师!增值税纳税申报表怎么填?以前发票是税务局代开的,这月有代开的还有自己开的,不会填了,开的是专票,
请问老师,小规模劳务派遣公司,差额征税,就是这个增值税附列资料里面,13栏,5%含税收入,除了自己开的普票外,还要把在税局代开的专票含税收入填上去吗?税局代开的专票销售额能不能不填这里,直接填到增值税申报表的首页?
小规模纳税人自己有开普票,有在税务局代开专票,在报增值税的时候应该怎么填报?
想问一下老师,小规模大于30万,有税务局代开的专票3%和1%的,还有自己开的1%普票,要怎么增值税申报表,这三个表分别怎么填
老师 请问一下 我们是小规模纳税人 季度申报增值税 我们自己有开普票20几万,然后有去税务局代开专票九千多,申报表上面要填写自己开的普票的部分嘛?
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?