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请教一个问题,比如老板的朋友以我们公司和甲方签了一个300万的合同,简易征收项目3%,我们将290万转给他,他给我们开290的票,我们可以拿这个290万的发票差额征税吗?只交10万的增值税吗

2020-04-03 17:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-04-03 17:35

你好! 适用简易计税方法计税的纳税人的分包工程才可以扣除分包款。

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相关问题讨论
你好! 适用简易计税方法计税的纳税人的分包工程才可以扣除分包款。
2020-04-03
你好,预交可以 自己企业所在地不可以 如果100万和20万都是加税合计的话 100-20)/1.09*2%
2022-06-29
同学你好 可以的 简易计税下可以差额纳税
2021-04-21
你好,确定是差额业务是可以差额计算申报的。
2023-03-27
你好,同学。 你是按你的收入-分包款,差额作为计税依据预交相关税的。 80万不属于你们什么意思,你这150-70,80不就是你的?
2020-12-27
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