你好! 适用简易计税方法计税的纳税人的分包工程才可以扣除分包款。
请教一个问题,比如老板的朋友以我们公司和甲方签了一个300万的合同,简易征收项目3%,我们将290万转给他,他给我们开290的票,我们可以拿这个290万的发票差额征税吗?只交10万的增值税吗
我们公司在外地做了一项工程,工程项目比较大,甲方发包给我们,我们做为乙方,然后又发包给几个比较小规模的同行,我们给甲方开了150万发票,我们的各分包给我们开了70万的合计,我们属于建筑服务,可以差额计税,现在甲方要求我们去项目所在地交增值税,那️80万不是属于我们的,这个80万的增值税怎么交
我们建筑劳务公司,我们现在项目是简易征收的。还可以差额征收吗?。假如我们开给总包200万的劳务费发票(简易计税的3个点发票),我们收到班组长代开的劳务发票100万,那计算增值税的时候可以按照200-100来计算,对不对
老师,我们公司老板、老板的盆友,还有另一家公司这三方合租一块场地15万,但是租赁合同签的是我们公司,我们也是全额付款15万,出租方全额开发票给我们,然后和我们合租的企业对公付钱付钱给我们8万,我们在开租赁发票给他,我们老板的盆友就不需要我们开发票,钱也是对公付给我们5万,因为我们公司是小规模的,这样做就享受不到30万免征额了,请问有什么办法处理这个问题
老师,请问,我们是小规模公司,有劳务分包。我和甲方合同共300万,但是我们这个季度只给开了50万。我们分包出去100万,但只收到20万的分包发票。这种情况怎么差额征税呢?
物业会计。支付制作管理区域公示牌和消防用公示牌费用,入账入什么
上一年研发费用加计扣除在年报的A107012表中的本年研发费用加计扣除扣除总额是586796.44元,其中上一年10月提前享受前三季度研发费用加计扣除金额是594090.31元这样合理吗
老师,请问一下遇到2023年,2024年员工离职了。但是还继续申报工资。现在移除工资后更正汇算清缴,但是账本都已经装订出来了。这个咋整?
老师,餐饮行业加计抵减是所有进项都能抵减吗?
老师,农民工工资专户是不是只有工地上工人的工资才能从这个专户发工资,办公室的人不可以呢
外贸企业,报关单用途确认单只能在申报期内操作吗?
请问下别人想打无票收入到我们一般户可以吗
股票页面显示的市盈率是怎么算出来的,求解答 第一季度的每股收益怎么算出来的求解答
老师 我们收到老板拿过来的代订机票服务的发票 上面备注栏显示老板和儿子 他儿子不在公司 还未成年 这种情况下可以报销吗
老师,电费发票上盖了我们公司的公章,可以吗?