你好,同学。 你是按你的收入-分包款,差额作为计税依据预交相关税的。 80万不属于你们什么意思,你这150-70,80不就是你的?

我们公司在外地做了一项工程,工程项目比较大,甲方发包给我们,我们做为乙方,然后又发包给几个比较小规模的同行,我们给甲方开了150万发票,我们的各分包给我们开了70万的合计,我们属于建筑服务,可以差额计税,现在甲方要求我们去项目所在地交增值税,那️80万不是属于我们的,这个80万的增值税怎么交
我公司跟甲方签订工程承包合同100万,我们又把工程分包给乙方80万,我们开给甲方的发票和乙方开给我们的发票均是3%税率,现在我公司去项目所在地预交增值税,是按100万全额预交吗?还是按差额20万预交?
我公司跟甲方签订工程承包合同100万,我们又把工程分包给乙方80万,我们开给甲方的发票和乙方开给我们的发票均是3%税率,现在我公司去项目所在地预交增值税,是按100万全额预交吗?还是按差额20万预交?
我们分包了某建筑公司的绿化项目,合同签订为含税价格60万,至少我们给对方开了25万普通增值税发票,现在工程完了,对方要求我们支付他们9个点的建安税,这合法吗
建筑公司,有简易项目分包情况,比如我们给甲方开票100万,收到分包单位给我们开的80万,那我们是不是这个项目交税就是(100-80)/1.03*0.03=0.58万的增值税就可以了?
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?