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老师,我已经建账了,但是老板后来告诉我:应付账款5000有个没入,但是库存商品有包括这个数5000, 我该怎么做

2020-04-04 20:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-04-04 20:18

你好,如果是你当时应该计入应付账款但是记错了库存商品 借 应付账款 贷 库存商品

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你好,如果是你当时应该计入应付账款但是记错了库存商品 借 应付账款 贷 库存商品
2020-04-04
同学您好,盘盈盘亏处理的,借:待处理财产损溢,贷:原材料库存商品借:其他应收款,贷:待处理财产损溢 ,贷:管理费用/营业外支出贷:待处理财产损溢
2022-10-21
你没有做收入不可以 你暂估一个费用 借管理费用贷其他应付款
2021-04-18
你好,暂估的话应该具体到某种库存商品,不应笼统的记到库存商品。
2020-10-19
同学你好,预估是5000,结转是5000,发票回来了你冲抵预估5000,但是实际发票是6000,那你少结转1000。
2020-12-29
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