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增值税 附加 是按照5%3%2% 来缴纳的 那天我在公司所在地的税务局问了 说的不用回来补那个2% 那么我在做账抵那个附加税的时候就会出现预缴的少一些 抵下来就是负数了 是不是要做一个营业外收入—税收减免的这个科目来做那个差额?

2020-04-10 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-04-10 10:44

不需要,你按你实际需要交去计提就可以,没有交不做,

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相关问题讨论
不需要,你按你实际需要交去计提就可以,没有交不做,
2020-04-10
银行做营业外收入就行,不用增加。
2024-04-07
你好!是的,附加税零申报就可以
2021-04-16
你好,预交的增值税及附加税在申报的时候申报表的附件有地方填报,用来递减应交增值税,做账的时候这部分预交增值税在应交增值税下设置明细科目作为递减项,具体参考财税(2016)22号文
2021-01-05
你好,附加税的话不需要增加的,您直接正常计提就可以的。然后正常缴纳就。
2022-05-10
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