你好,房屋贷款利息每月是1000元,一年就是12000,题是减12000元,

老师这个题是不是不对 b答案最后一个应该是减房屋贷款利息的1000呀 怎么能是减1200呢
老师,为什么这道题最后的答案是账面价值和计税基础一样呢,不是有个利息收入吗?
麻烦老师帮忙写一下分录,官方答案是A,但是有两个问题,一个是20%持股比例手续费和佣金不是应该去冲减资本公积吗?支付的话又怎么编这个分录呢?另外长投这种入帐不是应该调整嘛?这样答案就应该是D呀,为什么是A呢?
老师,您看看这题怎么的解答,答案里为什么没用r/m的4次方减一,算实际利率的时候不是应该用(1+r/m)^4减一吗,为什么答案没有除以计息期4次
老师这道题目,答案是不是有错误呀 题目说的是计提 没有说实际支付 所以应该是应付利息增加,记贷方 只有实际支付时才是银行存款减少记贷方呀
店里的猫猫以及猫猫的猫粮 做什么科目呢
老师,税务平台已经勾选一项业务的进项税额是150元,但是销项税额只有50元,那么余下的100元进项税额,记账怎么处理
增值税是按收入还是按开发票的金额来交的,这里有点混
小规模纳税人,不开票收入填写在哪个位置
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
我没看一年就以为一个月了 那老师你说一般纳税人开的普票上的也要计算增值税么?
你好,如果是一般纳税人开出普票,也是需要计算增值税的销项税额的,与开出专票是一样的。