你好,同学。 哪些人垫付 ?你直接看你的负债的明细就可以了。 你这样是推算不出来的
老师请问下您,如果公司利润表做出来假如亏了50万,账上银行月还有1万,我想知道亏了50万是哪些人垫付的?具体垫付多少怎么找? 是应付账款+其他应付+应交税费+实际投资-银行余额 是否=利润表中的净利润
领导问 :利润表是负的亏损,那为什么我们账上还有钱用? 麻烦老师看一下我这样和领导解释对不对?----------我们的资金情况:我们现在总资产有9492844.38元,其中账上现金和理财还有3446551.25元,别人欠我们6046293.13元。我们的负债合计有6567021.49元,其中向银行借款100万,应付其他公司货款5567021.49元。总资产扣除负债剩余2925822.89元。剩余的2925822.89元,其中160万来自实收资本, 以前盈余公积6182.42,剩下的未分配利润1319640.47是去年的利润。----划重点(剩下的未分配利润1319640.47是去年经营留下的未分配利润。)这句话有没有说错?
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ,想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ,做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了,但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ,每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
公司要注销,现在就其他应付款-法人还欠4万,但是账上总金额只有1.7万,利润是-2.3万,我想问一下应该怎么清理往来啊? 1.有5个银行对公户,注销的话还得付年费,所以得留一点钱,那账上怎么处理啊,如果其他应付款只能冲1.7以下的话,利润就是正了,那还得补所得税? 2.剩下的钱等注销完之后转给股东,那还有个税问题吗?
老师 我司做账用的是小企业准则 2023年 收集团贷款利息(我司给集团公司贷款) 借:银行存款 200万 贷:其他应付款 200万 支付银行贷款利息 借:财务费用-利息费用 200万 贷:银行存款 200万 财务费用-利息费用200万不能税务扣除,在2024年3月做了汇算2023年企业所得税,纳税调增200万 做账: 1.冲账:借:其他应付款 200万 贷:利润分配-未分配利润(财务费用-利息费用)200万 2.借:利润分配-未分配利润 (所得税) 60万 贷:应交税费-应交企业所得税 60万 借:应交税费-应交企业所得税 60万 贷:银行存款 60万 以上科目会导致资产负债表和利润表勾稽关系金额会相差100多万,要怎么做报表才不会难看
老师你好,我有进账发票8个点,我可以给客户开8个点税率的发票嘛,还是说要开13个点的发票
老师,月未结转销大于进项如何做分录
核算委外加工成本,是只核算进货数量成本吗?退货的要不要减掉数量。比如8月的。
老师你好!有劳务公司只有销项,没有进项票,现在被预警了,现劳务公司给包工头包工包料做工,因此没有进项,怎样与他们解释这个情况,老师指导一下
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
我想问这样子能人推算出来吗? 是应付账款+其他应付+应交税费+实际投资-银行余额 是否=利润表中的净利润
我想问这样子能推算出来吗?是应付账款+其他应付+应交税费+实际投资-银行余额 是否=利润表中的净利润
这样推算不出来。 你净利润是=你的收入-你的成本费用。
老师,那我怎么看出亏了 是谁垫付的呢?是看负债就知道了吗?还是现金流量表?
看你的资产负债表里面的负债。 不是现金流量。 负债就是体现的你企业还欠哪些人钱,欠的就是人家为你垫付的。
也不对呀 我们日常经营的有的费用是别人投资的
投资又不是你的负债,你只看负债。
那负债也对不上,比如亏损50万,这些负载加起来才20万
难道你的资本不算吗,你亏损的全部是人家垫付 的吗,你亏损不是先亏损你资本部分然后再是人家垫付 吗 我建议你 先听一上基础课程。 感觉 你这逻辑对不上。 资产=负债%2B所有者权益(投资资本和利润) 利润=收入-成本费用
是这样老师,我们实际情况是别人给我们的投资,应该是说总部对我们的投资, 老师的意思是,我这种思路是不正确的是吗?以利润表来推出具体谁垫付的亏损的具体金额。 因为谁来垫支的这部分钱,是挂往来,并不是所有负债(垫支)往来都用于费用? 所以我要看谁垫支的,垫支多少只能看负债,往来是吗
你如果要推导出垫资的话。 也是用你的亏损-投资人投资。这部分的差额才是垫资,但你这样也是推导不出是谁帮你垫资的。 是的,只能看负债,看往来。