啥税,金额大吗,这个,

老师,如果之前有没计提的税费或是多计提的税费,之前光做补提的分录了,但是没有做以前年度损益调整这个怎么办,有很大影响吗?
老师你好,我想问一下。17年的所得税。交了。但做分录的时候。没有计提 现在怎么平 我刚搬帐的时候。才看到以前遗留下来的。不知道之前的会计是如何做的 现在补计提 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 借 未分配利润 贷 以前年度损益调整 老师我按照这个分录调账,。为啥还是有余额呢。
如果补交的是12月份的印花税,也是放到以前年度损益调整吗?之前没有计提
老师,我看之前做的账付了伙食费,没有计提,是去年的,我现在补计提到以前年度损益可行?
老师你好,我们公司,工资计提管理费用少计提了,应付职工薪酬和个人社保都少了,我现在影响以前年度损益调整,是不是把管理费用改为以前年度损益调整这么做分录,然后在将以前年度损益调整计入利润分配未分配利润,汇算清缴的时候有没有影响
水源采集是每年都要弄吗 房产土地的
公司会务人员工作服计入什么科目?第三方劳务人员
可以用公户里的钱作为投资款入注册资本吗
#提问#老师,去年开了一张发票有水费100元和电费300元,可以部分红冲电费100元吗
老师你好,社保按社平工资申报的,个税报工资可以比社平工资高,河北省
请问下有没有类似于信用票据的模版,说明是我们赠送给客户的不收费产品呢!谢谢!
请问,小规模公司,开专票,应交税费科目的二级科目是哪个?开的专票
老师,报关单上的名称和发票名称不一致,但是代码是对的,导致申报退税的时候是不得退税,退税为0.请问还能有补救方法吗?一月的报关单,2月申报退税
晚上好,我要去重新修改4季度的报表,我们工资都是当月计提次月发放工资,在填写企业所得税季报的时候,应付职工薪酬填写,看科目余额表是从应付职工薪酬的贷方累计金额选择日期是从1月-12月吗?还是怎么看
老师请问下,公司2024年12月申请专利,专利费发票开在2025年,记账2025年研发支出~其他费用里面,问题1.这个能进行加计扣除吗?2.算不算去年的费用?3.如果不能入研发支出,那2025年已经入了要怎么处理比较好呢?
就是附加税,还有多减免的税收优惠啥的,之前别人做的,后来我来了之后,看见应交税费不对,就改了,没有做以前年度损益调整的分录
借应交税费 贷 利润分配未分配利润 多计提,少了做借利润分配未分配利润 贷应交税费
老师,是之前做过了多计提的或者补提的之后还要直接做老师您说的的这个分录吗?
是的,差额就按这个做