您好,那您可以在附表二里面红字发票对应的进项税额转出里面填开红字发票的税额,然后在其他栏次再填一个相同的负数

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,我出口进项对方给我开了负数,怎么申报,之前已经做退税勾选的发票怎么处理?
老师,我出口进项对方给我开了负数,怎么申报,之前已经做退税勾选的发票怎么处理?
老师:您好,请教一下,我外贸出口,已经报关出口,进项也已经退税勾选,但申报退税时因有点问题不能退税,税务申报需要处理吗?账务怎么处理?凭证怎么写?
老师,请问贸易型出口企业未开具出口发票的,怎么申报请以前月份的退税,进项在之前月份已经退税勾选了的,现在要退4-6月的税
老师,去年的进项发票勾选后,已经做了转出了,后来今天对方开了工字发票过来,我改怎么写分录?我这样写,申报增值税的时候要交税,但是之前已经转出了,我还怎么写这个负数发票的分录?
对方开完负数又开了相同金额的正数发票,正数怎么填报啊?
您好,正数正常处理,按出口退税的认证方式处理
您好,正数正常处理,按出口退税的认证方式处理