您好,当时这笔预提的费用的凭证做错了。

请问下就是之前有个会计2019年12月她预提了这笔费用,一月份发票到了我该怎么处理呢?
老师你好,请问下2022年12月预提了30万的费用,然后在今年3月份把之前的发票找了20万回来,这个账务怎么处理呢?
老师请问一下23年的预付账款,没有收到发票,我又暂估了费用,5月31号之前收不回来,这个应该怎么处理呢?
3月末计提的预提费用,现在要如何处理呢? 3月支付了很多费用,但是没有收到发票,我看前任会计做了一笔预提费用
老师好,请问之前预付了一笔加油费,做了预付账款,没有计提费用,这个是消费了才能开票,票现在开到了一月份,请问票是核销到12月份,还是1月份,谢谢
老师,你好,我公司2025年11月开了一张400多万的销售发票出去,现在他们的会计说,让我们红冲重开,拆分多张开。这样有什么风险吗
老师,坏账收不回来了,金额较大,应该怎么操作可以税前扣除?
老师,未销售库存商品丢失怎么账务处理,有员工赔付
个税汇算清缴,财务申报个税的需要做什么?
老师,请问1月份交付了土地,去年12月收的租金,开票额度不够可以3月份再开票吗,我们是小规模纳税人
老师您好,请问应收账款可以贷款吗?
2024年12月开出销售发票,对方没走账,现在要求我红冲该发票,可以吗
供应商变更公司名和银行账号了,收款委托书和收据都要重新提供吗?还是要求重新提供委托书好了
人力申请的背景调查费能账招聘费吗老师
采购一批商品用于出口销售,记账也是借库存商品 应交税费-进项税额 贷应付账款吗
她是不是应该借主营业务成本 贷预提费用?
是的,正常是这么做的 计提时:借 主营业务成本 贷 预提费用 来票时:借 预提费用 借 应交增值税 贷 应付账款
老师那她那样做我这边还要修改吗?感觉不好修改
这张发票有进项税吗?虽然不太好修改,但是还是要在账上反映一下 摘要写清楚是调整去年的计提成本凭证 借:应付账款 贷:预提费用 冲预提费用 借:预提费用 进项税 贷:应付账款
有进项
那可以按照我上面写的做分录