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请问下就是之前有个会计2019年12月她预提了这笔费用,一月份发票到了我该怎么处理呢?

请问下就是之前有个会计2019年12月她预提了这笔费用,一月份发票到了我该怎么处理呢?
2020-04-23 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-23 15:20

您好,当时这笔预提的费用的凭证做错了。

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快账用户3131 追问 2020-04-23 16:02

她是不是应该借主营业务成本 贷预提费用?

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齐红老师 解答 2020-04-23 16:10

是的,正常是这么做的 计提时:借 主营业务成本 贷 预提费用 来票时:借 预提费用 借 应交增值税 贷 应付账款

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快账用户3131 追问 2020-04-23 16:27

老师那她那样做我这边还要修改吗?感觉不好修改

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齐红老师 解答 2020-04-23 16:34

这张发票有进项税吗?虽然不太好修改,但是还是要在账上反映一下 摘要写清楚是调整去年的计提成本凭证 借:应付账款 贷:预提费用 冲预提费用 借:预提费用 进项税 贷:应付账款

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快账用户3131 追问 2020-04-23 17:08

有进项

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齐红老师 解答 2020-04-23 18:15

那可以按照我上面写的做分录

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您好,当时这笔预提的费用的凭证做错了。
2020-04-23
你好,这个建议你做到1月份。
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同学你好 红冲二十万然后再按照二十万做蓝字发票的分录 剩下的十万不用红冲 只要汇算清缴调增就可以
2023-05-26
您好,把上个月的那笔分录红冲,然后按照发票的金额入账就可以了
2020-08-24
只要在5.31之前来了发票不需要调整的
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