您好,当时这笔预提的费用的凭证做错了。
请问下就是之前有个会计2019年12月她预提了这笔费用,一月份发票到了我该怎么处理呢?
老师你好,请问下2022年12月预提了30万的费用,然后在今年3月份把之前的发票找了20万回来,这个账务怎么处理呢?
老师请问一下23年的预付账款,没有收到发票,我又暂估了费用,5月31号之前收不回来,这个应该怎么处理呢?
3月末计提的预提费用,现在要如何处理呢? 3月支付了很多费用,但是没有收到发票,我看前任会计做了一笔预提费用
老师好,请问之前预付了一笔加油费,做了预付账款,没有计提费用,这个是消费了才能开票,票现在开到了一月份,请问票是核销到12月份,还是1月份,谢谢
材料拿货价一个12 材料拿货价一个100在材料_个12 市场上卖的是50还要电费杂七杂八人工请问怎么算?
申报主表第16栏填不了数据
老师请问我们公司帮别人价格产品,原材料别人提供,我们就收加工费,我这进出库分录怎么做?
老师,工商年报纳税总额包括文化事业建设税吗?
请问24年有向融资公司借款利息,10%,汇算时我要按多少调整啊
老师,怎么从小规模升级为一般纳税人啊
老师,一个人在两家单位报个税,那累计减除费用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果两家公司在不知情的情况下,两家都用啦每月5000的累计减除费用有风险吗?
老师:企业这个月要注消,现在得申报企业所得税季度表和年报表,就是企业从去年开业到现在是没有实缴的,费用都是向股东借款,挂其他应付款,现在要注消,把其他应付款清零,转为营业外收入,那这个营业外收入是填在季报,还是填在这个年报呢?如果填季报,就会造成要收税。
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
她是不是应该借主营业务成本 贷预提费用?
是的,正常是这么做的 计提时:借 主营业务成本 贷 预提费用 来票时:借 预提费用 借 应交增值税 贷 应付账款
老师那她那样做我这边还要修改吗?感觉不好修改
这张发票有进项税吗?虽然不太好修改,但是还是要在账上反映一下 摘要写清楚是调整去年的计提成本凭证 借:应付账款 贷:预提费用 冲预提费用 借:预提费用 进项税 贷:应付账款
有进项
那可以按照我上面写的做分录