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3月末计提的预提费用,现在要如何处理呢? 3月支付了很多费用,但是没有收到发票,我看前任会计做了一笔预提费用

2024-06-04 13:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-04 13:16

你好,同学 如果是支付了,说明是真实的费用 可以无票费用做账

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快账用户4180 追问 2024-06-04 13:16

有票的,票是后续几个月陆续会开来的

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齐红老师 解答 2024-06-04 13:17

这个没关系的,收到发票直接附在凭证后面的

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快账用户4180 追问 2024-06-04 13:18

是否需要先将这一笔预提费用冲掉,再按照实际发票金额计入成本呢?

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齐红老师 解答 2024-06-04 13:19

专票的话 冲回预提,按照发票重新入账

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快账用户4180 追问 2024-06-04 13:19

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-04 13:19

不客气,同学,祝你生活愉快

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你好,同学 如果是支付了,说明是真实的费用 可以无票费用做账
2024-06-04
你好1;  可以入账; 但是要走利润分配科目来处理   
2023-02-08
你好 借管理费用等 贷应付 借应付 收到发票时把没有票的分录 红冲  按发票入账  贷银行
2021-03-23
您好,当时这笔预提的费用的凭证做错了。
2020-04-23
借其他应付款 借管理费用-8000/-2000 借进项 贷预付账款(发票税额) 安月分摊借管理费用贷预付账款
2020-10-11
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