您好,您是相当于买其他分公司的烟,然后不付款,冲其他公司的应收款是吗

老师,你好,我们是便利店连锁公司,一个总公司几个分公司,现在有一家供应商差的应付货款用的是其他分公司的烟抵货款,其他分公司用自己店烟抵另外一个分公司的货款,到时差应付货款分公司和用烟抵的分公司分别怎么做会计分录啊?用烟抵其他货的公司自己肯定要做收入,下面就不知道怎么做分录?分别用什么会计科目
老师,我公司是自己生产机器自己销售,分公司产品也会销售,大家互相销售。以前分公司跟我们拿货的应收货款货款一般是挂帐不付款对冲相应的应付货款,借:应收帐款 -分公司 贷:其他应收款 分公司,其实好多的款已经抵冲了,然后也付款了,收款时是借:银行存款 ,贷:应收帐款 -分公司,现在导致了其他应收-分公司的贷方金额太大了,我应该怎样抵冲这些金额? ,
甲公司支付货币资金给乙公司,乙公司用自己的钱加上甲公司的钱做生意,现在要分红给甲公司的分录怎么做?刚开始甲公司支付给乙公司的款一直挂在其他应收里是否合适?
老师,您好。成立了一家分公司,还没有开始营业,总公司代付了厂租和刻章分费。分公司的科目余额分别如下,请问这个合同报表分录分录应该怎么写的呢? 库存现金:借9430 其他应付款:货87700 本年利润:贷-78270 以上库存现金和其他应付款都是总公司借给分公司的
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
就比如付款的是财富店,差供应商是商务店1万,总公司3万,总共差供应商3万,这三家账分别怎么做分录,用什么科目
这三家店什么关系,我还没有搞太清楚,
其实您占在各自的立场做
总公司和分公司关系
我们是便利店,总公司,商务和财富店是分公司,香烟抵货款的是财富店,比如财富店我分录是借方应收账款,贷方主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),然后结转成本,总公司和商务店我知道借方应付账款,贷方不知道怎么冲抵,三个公司用三个账套
三个账户怎么样才能把那个冲销点
那您是贷其他应付款,这样您是欠其他分公司的款了,
好的,谢谢老师,那三个公司分开做账,财富店就挂借方其他应收款贷方主营业务收入,另外俩店就借方应付账款,贷方其他应收款,冲销香烟货和供应商应付款可以吧
您好,是的,是可以这样的
老师,工商年报填纳税总额包不包括车辆购置税?
这不包含,车辆购置税计入固定资产核算的