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老师,请问下,我们发票都是代开的,增值税是当月预缴了的,那孕收入时,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 当月缴纳增值税时, 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款吗 ,他们之前都是一笔都是做到未交增值税上的 你觉得应该怎样做么? 还有像开发票没有税率的,没有超过30万,在申报的时候不含税收入就是发票上的收入还是要扣除增值税得收入。 一个季度没到30万,既有税率发票,又没有税率发票,这个又该怎样来申报?

2020-05-02 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-05-02 10:13

您好,您是小规模纳税人是吗

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您好,您是小规模纳税人是吗
2020-05-02
每个月借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 不需要交税季度末的那个月借应交税费应交增值税贷营业外收入 需要交税次月借应交税费贷银行存款 这么做
2021-03-22
你确认收入的时候,就要确认应交税费—应交增值税的
2021-03-22
是的,是的,你写是对的,是转营业外收入,季度末结转
2021-01-06
您好,贷:营业外收入—政府补助 完整分录附上哈 小规模纳税人根据小企业会计准则,发生业务时账务处理为: 借:银行存款, 贷:主营业务收入, 贷:应交税费—应交增值税。 月底收入不超过10万元或季度不超过30万,不缴纳增值税,将计提的增值税转入营业外收入,会计分录如下: 借:应交税费—应交增值税, 贷:营业外收入—政府补助。
2023-04-11
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