你好 (1)自行建造厂房工程,购入专用材料物资一批,增值税专用发票载明价款为500000元,增值税额为85000元,价税合计585000元,运费5000元,共计590000元,款项已通过银行支付,材料物资已验收入库。 借,工程物资 505000 借,应交税费——应增进85000 贷,银行存款590000 。(2)领用工程用材料物资 借,在建工程 505000 贷,工程物资 505000 (3)分配建造工程应负担的职工薪酬45600元 借,在建工程 45600 贷,应付职工薪酬 45600 (4)以银行存款支付建造工程应负担的水电费4400元、其他费用10000元 借,在建工程 14400 贷,银行存款14400 (5)工程完工,经验收合格交付使用,结转完工工程实际成本 借,固定资产 565000 贷,在建工程 565000
(1)自行建造厂房工程,购入专用材料物资一批,增值税专用发票载明价款为500000元,增值税额为85000元,价税合计585000元,运费5000元,共计590000元,款项已通过银行支付,材料物资已验收入库。(2)领用工程用材料物资(3)分配建造工程应负担的职工薪酬45600元(4)以银行存款支付建造工程应负担的水电费4400元、其他费用10000元(5)工程完工,经验收合格交付使用,结转完工工程实际成本
A企业自行建造简易厂房一座,购入建筑材料,用银行存款支付买价100000元,增值税额17000元。在厂房建造过程中领用工程物资93600元,应负担的工人工资20000元,应负担的职工福利费2800元,另外,还领用了生产用的材料一批,实际成本为10000元,应转出的增值税为1700元,其会计分录如下:
资料】GZ公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该公司以自营方式建造一衡1.购入工程专用设备一套,买价800000元,增值税税额104000元。款项用银行存款支付,设备已验收入库。2.购入工程用材料一批,买价600000元,增值税税额78000元,含税运费2000元(增值税税率为9%)。款项用银行存款支付,材料已验收入库。3.领用全部工程专用设备和工程用材料。4.工程领用生产用原材料4000元。5.发生应付安装工人工资250000元。6.工程完工验收合格并交付使用。
某企业根据自营方式建造生产流水线发生经济业务:(1)购入工程用材料,价款200000元,增值税26000元,共计226000元,用银行存款支付,材料入库。(2)自营工程领用材料200000元3)自营工程应负担的职工薪酬11400元((4)用银行存款支付自营工程应负担的其他支出30000元(5)自营工程某-部件报废,残料计价200元作为生产废料入库,应收有关责任者赔款1000元。(6)该项工程完工交付使用,按实际工程成本结转该项固定资产原直。
1.购入为工程准备的各种物资一批,增值税普通发票列明买价为1,000,000元,增值税为130,000元。款项以银行存款支付。物资已验收入库。2.购入为工程准备的各种物资一批,增值税专用发票列明买价为2,000,000元,增值税为260,000元。开出银行承兑汇票支付全部款项。物资已验收入库。3.工程开工,领用前购入的两批工程物资。4.计提工程人员工资220,000元。5.通过银行支付工程人员工资220,000元。6.工程领用原材料一批,实际成本为200,000元,购入该批材料的进项税额为26,000元。7.工程领用企业生产的产品一批,实际成本为300,000元,该批产品的市场售价为500,000元。8.用银行存款支付与工程有关的其他费用94,000元。9.工程完工交付使用。
老师请问22年有张异常发票,税务专管员让更正22年年报,因22年企业亏损,更正后提示请注意同步更正关联后续年度的纳税申报表,并确认弥补亏损等相关数据填写是否正确,老师后面是怎么操作呢?谢谢
在一个三四线小城镇里,目前做会计,但工资不高才3千多,在老家照顾小孩上学,想问问在小城镇财务人员怎么赚钱,怎么才能拿到比较高的一个收入啊?
老师您好,请问税金及附加7月计提后,8月缴纳了税金,现在8月做账的时候,计提的分录上还有余额,(借方,税金及附加-城市维护建设税),这笔分录应该在上月计提后就结转到本年利润里面吗?还是缴纳完税金以后再结转(借:本年利润,贷:税金及附加)
请问老师怎么把自己财务负责人取消
老师银行对账单就是银行账户明细清单吗?
请问这个公司可以开票这些产品吗?
1-8月没填跨境应税行为免征增值税报告,境外收入没报增值税。9月填了跨境应税行为免征增值税报告,现在报8月增值税,可以一并把之前没报的收入做免税收入申报吗
我想知道财务人怎么赚钱啊?
甲方是付钱的一方吗老师
老师发票辨别真伪在哪看呀
谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快,满意请给老师一个好评,谢谢!