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(1)自行建造厂房工程,购入专用材料物资一批,增值税专用发票载明价款为500000元,增值税额为85000元,价税合计585000元,运费5000元,共计590000元,款项已通过银行支付,材料物资已验收入库。(2)领用工程用材料物资(3)分配建造工程应负担的职工薪酬45600元(4)以银行存款支付建造工程应负担的水电费4400元、其他费用10000元(5)工程完工,经验收合格交付使用,结转完工工程实际成本

2020-05-07 11:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-05-07 11:59

你好 (1)自行建造厂房工程,购入专用材料物资一批,增值税专用发票载明价款为500000元,增值税额为85000元,价税合计585000元,运费5000元,共计590000元,款项已通过银行支付,材料物资已验收入库。 借,工程物资 505000 借,应交税费——应增进85000 贷,银行存款590000 。(2)领用工程用材料物资 借,在建工程 505000 贷,工程物资 505000 (3)分配建造工程应负担的职工薪酬45600元 借,在建工程 45600 贷,应付职工薪酬 45600 (4)以银行存款支付建造工程应负担的水电费4400元、其他费用10000元 借,在建工程 14400 贷,银行存款14400 (5)工程完工,经验收合格交付使用,结转完工工程实际成本 借,固定资产 565000 贷,在建工程 565000

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快账用户4182 追问 2020-05-07 12:01

谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-05-07 12:04

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你好 (1)自行建造厂房工程,购入专用材料物资一批,增值税专用发票载明价款为500000元,增值税额为85000元,价税合计585000元,运费5000元,共计590000元,款项已通过银行支付,材料物资已验收入库。 借,工程物资 505000 借,应交税费——应增进85000 贷,银行存款590000 。(2)领用工程用材料物资 借,在建工程 505000 贷,工程物资 505000 (3)分配建造工程应负担的职工薪酬45600元 借,在建工程 45600 贷,应付职工薪酬 45600 (4)以银行存款支付建造工程应负担的水电费4400元、其他费用10000元 借,在建工程 14400 贷,银行存款14400 (5)工程完工,经验收合格交付使用,结转完工工程实际成本 借,固定资产 565000 贷,在建工程 565000
2020-05-07
您好题目是全部的吗
2023-01-28
您好 借 工程物资113000 贷 银行存款113000 借 在建工程93600 贷 工程物资93600 借 在建工程22800 贷 应付职工薪酬20000+2800=22800 借 在建工程11700 贷 原材料10000 贷 应交税费-应交增值税-进项税转出1700 借 固定资产93600+22800+11700=128100 贷 在建工程128100
2022-05-05
1借工程物资200000 应交税费应交增值税进项26000 贷银行存款226000
2022-06-04
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-05-09
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