你好,预交的增值税在附表四本期发生额填写
老师,你好。我想问一下,就是我去异地,因为我是小规模的嘛,然后我去异地预缴税款,然后增值税是没到30万就不用交。然后我只预缴了企业所得税,个税和印花税,然后我这个月我也是开了发票给对方。那我下个月的话,我申报的话是要申报什么税呢?我增值税要申报是吗,那我要是我没有交增值税,因为我预缴的话增值税是零,那我下个月申报增值税的时候。我是按发票上面来申报吗?
建筑业一般纳税人,开了外经证也在外地预交了税款,然后就是回本地申报余下的税款了。下面问题来了,我在本地申报是有留抵的进项税额的,其实是可以不用交税的,那我要怎么申报增值税报表呢
老师好!建筑公司本月外地预交了税款,现在开了发票,发现进项税额大于销项税额,下月初不用缴纳增值税,想问老师外地预交的增值税和附加税怎么处理?可以在下次申报时填在“已交税款”里面抵减吗?
老师好!建筑公司8月外地预交了税款,开了发票,发现进项税额大于销项税额,今天填写申报表不用缴纳增值税,想问老师外地预交的附加税怎么处理?是填在附加税申报表的“本期已缴税额”里面吗?这样填的话“本期应补(退)税额”就是负数了
老师,请问建筑行业之前增值税地方预缴的税款有留抵的(留抵的是一般计税项目税款),现在我开了简易计税的项目,那么之前留抵的增值税可以用来抵减这次需要缴纳的税款么,现在要纳税的项目是在公司所在地,不需要预缴,直接征期申报就行
请问一下我在一个公司没上班,但一直在交社保,到另一个公司上班可以不交社保吗?我不想停掉上一家公司的社保
老师,您好!请问一下是不是异地建筑服务,每次开发票都需要异地预缴?我们现在收对方的发票报销,对方给我们发票的时候是不是已经预缴过税了?
个体户没有对付账号,开票的时候销售方银行账号没有填写可以吗
支付押金分录 1000 其他应收款账目是负数吗
20×7年6月3日,甲公司以300万元的价格向乙公司销售产品一批,该批产品的成本为250万元。至20×7年末,乙公司已销售上述从甲公司购入产品的50%,其余50%产品尚未销售形成存货。20×7年度,乙公司实现净利润3 600万元,因分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动而确认的其他综合收益100万元。
老师,本期实收投资收益在哪里查看?谢谢
老师我是8月没有对外开票,没有收入,但是8月要红冲一笔发票!请问下月税务如何报税?可以操作吗?
我司是生产型企业,出口商品到出口加工区(属于特殊区域),能否退税?
老师,突然纠结一个问题,实务的算式写成这样子也可以吗?6300/700*2=18;还是按下面的方式写,6300÷700×2=18
老师,请问一下公司申请科小对公司有没有啥影响呀