你好! 旅游业旅游服务,一般纳税人一般计税方法,按照取得的全部价款和价外费用,减去向旅游服务对象收取的的住宿费、餐饮费、交通费、门票费、签证费和支付给其他接团旅行企业的旅游费后余额为计税依据税率为6% 借应交税费-应交增值税(销项税额抵减) 贷主营业务成本
您好,老师,旅行社为一般纳税人,如果收入为:2000,成本:1800,应该怎样做分录
老师您好请帮我看一下,一般纳税人这样的会计分录有啥问题吗?销项税额为负数,如果错了我该怎么办?
老师您好,我们是一般纳税人物业公司。电力局当月给我们开上个月的发票。那我当月做的收入应该是当月的,不过成本是上个月的,这样做不匹配。如果计提当月的成本,进项税应该怎么做呢?
老师你好,我们是做钢构加工的一般纳税人,去年账里有的做了其他业务收入,但成本是一起做的,都做到主营业务成本里去了,行不行,如果不行应该怎么处理
老师,请问,一般纳税人,旅游行业差额计税,计入差额成本的那部分,应该如何分录?
老师好!固定资产清理出账的时候,考虑净残值不
请问老师去年亏损,未分配是负数,这个季度盈利。总的未分配还是亏损的,请问需要交所得税吗?
@董孝彬老师在线吗?请教的
2025年小规模免增值税是30万还是45万?
老师好!请教:注册资本100万,投资者目前实缴50万,那入账时 实收资本只记50万吗
老师,我申报所得税时,有这样的提示?请问需要处理吗?
建筑类的公司,光有人工费,怎么怎么做成本,怎么写会计分录
老师,餐饮服务印花税办哪项?
老师,小规模季度不超过30万,填报增值税,填在10行,那税金还需要再去填增值税减免申报表吗?我做账的时候税金按1个点算的,增值税申报表,本期免税额是3%,这样会不会对不上
员工的报销,走往来费用还是现金费用
确认收入 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)