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1.某公司为增值税一般纳税人。2019年6月购进一批红酒,取得的增值税专用发票上,某公司为小注明税额为13200元。当月,该公司将该批红酒的30%作为福利发放给职工,剩余的70%出发票上注明不含增值售,取得不含增值税销售额125000元。要求:计算该公司要求:计算该公司该笔业务的增值税应纳税额

2020-05-17 08:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-05-17 08:37

该笔业务的增值税应纳税额=125000-13200*70%

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快账用户2076 追问 2020-05-17 08:54

职工福利不用算税吗

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齐红老师 解答 2020-05-17 08:54

职工福利不用算税进项

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快账用户2076 追问 2020-05-17 09:32

13200*70%是什么意思

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齐红老师 解答 2020-05-17 21:32

销售出去的70%的成本

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该笔业务的增值税应纳税额=125000-13200*70%
2020-05-17
你好,这个是需要做账的吗?
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你好,同学 应交增值税=125000*0.13-13200*0.13*0.7
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