你好,这个钱还能收回来的吗?

在2月份发票实际只有8000 但由于出纳原因多支付了800 账上费用也多做了800 后5月发现 怎么纠正啊
员工预支工资,在预知之前已经报好了个税,比如5月工资表应发工资10万,银行发6万,现金4万,现在到了5月底,银行实际发工资8万,我是不是账上当预支工资了,因为比实际发多了,计提工资还是一样,发的时候,做借:应付职工薪酬10万,其他应收款~员工预知工资2万,贷:银行8万,现金4万,下个月冲回,借:应付职工薪酬2万,贷其他应收款2万,前提是得多计提这预知工资2万吧,比如,补计提预知工资,借:管理费用~职工工资2万,应付职工薪酬2万,然后才冲,借应付工资,贷其他应收款,但是管理费用~职工工资多做了,要怎么冲,
老师,您先看下我这个图片,是我问上一个老师的,但是她还没回答完,就结束了对话。麻烦您接着回答一下,谢谢!我们2022年第四季度的年报需要更正,所以,如果那2万多的发票要不回来了,就相当于支付了8万多的物业费,发票只有6万多,少了2万多的发票,去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分,因为那6万多的发票在今年一月份才开过来,开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票,就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话,我该怎么调整账务?
老师,请问发现19年的审计报告库存商品那里多了一千多块,原因是19年的账在付款的时候但发票未到,直接入了库存商品,后期来了发票没发现有做了一笔,但在19年12月红冲,但由于科目借贷方向的问题,不知道为什么审计没有发现,所以库存多了一个商品。我们也没有发现这个问题,导致20、21年的审计报告期初都是多这个金额,但实际我们的账上是没有这个金额的,这个要怎么调整?
老师,年前的一张费用发票现在开过来了,我直接放在凭证后面可以吧,但是进项有2万多在这个月,之前的凭证是借成本贷应付账款,没有把进项单独入账,等于多入账成本2万多,现在可以多开2万多的发票附在之前那个凭证后面吗?但是这个月进项怎么写分录啊老师,我汇算清缴也做完了,没有调增这部分进项的费用
老师,我们是重卡汽车一级经销商,我们销售车辆,客户做融资贷款,客户贷款30万,金融只放款28万,剩余两万金融公司给我们开金融服务费发票,我该如何入账
又是客户,又是供应商,金额啥相互抵消,需要啥资料呢?
跨区域涉税事项报告表开除来后,是不是先要在电子税务局里做好异地报验后,这个外经证发给对方,对方才可以在网上预缴2%的增值税?
工资未发是否能先交个税
借方:银行存款30000累计摊销-专利权T10000贷方:无形资产-专利权T20000应交税费-应交增值税(进项税额)1698.11资产处置损益-非流动资产处置利得18301.89收款凭证上怎么写累计摊销
老师,中储粮年审项目,所长让我牵头,让我组织,我是新来的,而且对其他同事水平都不了解,这怎么是好?
我们是上海公司,2个股东,其中一个股东要退出,股权转让给另外一个股东,怎么走流程?
个税逾期申报,需要去大厅处理吗
老师这里边是商贸公司的日报表表头,您说他们的勾稽关系是怎样的?
请问老师,公司注册资本5万,没有实缴,法人占99%股东占1%,现在资产负债表未分配利润38000请问可以平价转让吗?,这个1%股东要转让给法人。需要缴纳多少个人所得税呢? 如果这个小股东缴纳了个税,法人股东会不会被强制分红也要交税?