你好,借:相关科目 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
老师,我上个月买的东西,对方给我开票了,我也做账了,钱我是次月给的,本月如何做账?会计分录如何做?
老师,我上个月买的东西,对方给我开票了,我也做账了,钱我是次月给的,本月如何做账?会计分录如何做?是借:相关科目 贷:应付账款吗?我给了钱的这个月银行打出来的单子我又该怎样做账呢?
老师,供应商七月给开的进项票我们也付款了,可是我们这月进项够了这个票下月用,但是我银行账得对上。 我七月做 借 应付账款 贷银行存款
老师您好,我们公司提供了服务,对方上个月给我们打了一半的款项,这个月我们给对方开了发票,对方未给我们打剩余款项,我们这个月应该如何做账?
老师您好。我们几个月前购买了一个商品,价格是350元。跟对方要发票,他们不给,说这个商品他们开不出发票。那我们该如何做账呢。几个月前收到商品的时候我是这样做账的:借:预付账款_某某公司 贷:银行存款 请问现在该如何做账呢?确定收不来发票了。
老师,主营业务成本有必要分明细科目吗来做吗,外账
老师,家居 装修用缴纳买卖合同印花税吗?装修 家居行业的利润成本费用比例在多少啊
老师你好,印花税税源采集,应税凭证名称写啥
存货管理审计测试点有哪些
固定资产折旧年限填多了,怎么操作
老师机械租赁费,进销双方都要申报印花税吗?
老师 开进来的服务费专票可以抵扣进项税额吧 就是中标啦 中标平台收的费用
怎么改报表,一直零报,这次提示错误
公司被税务机关核查到24年收到的个税手续费没有申报增值税,自己核实了确实没有申报增值税,需要调整增值税申报表和所得税申报表,税务调整了,24年的账已经结账了,调整分录做到哪一年?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,如果以前的应付工资有余额,实际都发了,没有欠工资的,如何做账