借:相关科目 贷:应付账款
老师,我上个月买的东西,对方给我开票了,我也做账了,钱我是次月给的,本月如何做账?会计分录如何做?
老师,我上个月买的东西,对方给我开票了,我也做账了,钱我是次月给的,本月如何做账?会计分录如何做?是借:相关科目 贷:应付账款吗?我给了钱的这个月银行打出来的单子我又该怎样做账呢?
老师,我们的一个客户上个月续租,然后我们给对方开了发票,这个月对方要部分退租呢,这个时候如何处理呢,上个月开的票我已经做账
我给别人开发票,19980.49元,上月挂了应收账款,这个月少给我们一分钱。这个差的一分怎么处理,如何做账走分录
老师您好,我们公司提供了服务,对方上个月给我们打了一半的款项,这个月我们给对方开了发票,对方未给我们打剩余款项,我们这个月应该如何做账?
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
我给了钱的这个月银行打出来的单子我该怎样做账
老师还在吗?麻烦帮忙继续解答一下,谢谢了
借:应付账款 贷:银行存款