1.首先期初余额=2019年12月31日期末余额(应检验时间对不对)2.年初余额从上年年末结转时,不需要变借贷方向,以原来的方向,金额结转
老师 这张表的话 填在电脑上 借贷方向不变吗,现在就是要做结转 把去年的期末余额结转到今年的起初余额
老师,我下的是手工帐,现在不明白在年底结转的时候,最后一行本年累计的余额要结转到下年,但是本年累计的借方和贷方数字也要结转到下年吗?和余额一样也要抄到新账本上吗?
老师,我下的是手工帐,现在不明白在年底结转的时候,最后一行本年累计的余额要结转到下年,但是本年累计的借方和贷方数字也要结转到下年吗?和余额一样也要抄到新账本上吗?
报表上的年初余额是不是去年结转到今年的,今年产生的数据单独记在期末余额这栏吗,为什么年初余额跟期末余额一些数据左右两边是一样的
老师,现在还没有结转,科目余额表,损益类贷方3307418.40,借方2476599.88,这个结转了就变借方吧,变负的是吧,就是等于期末未分配利润-期初未分配利润-累计的净利润=负数。
员工8月份离职,9月在自然人电子税局更新人员信息并申报8月工资,申报时人员选项那里还有离职员工的名字,导致无法提交申报,但是人员信息采集那里已经没有看到该员工,该怎么处理
老师我们是企业新注册的社保养老账户咋操作?
老师好!想问:我公司有一台小车要卖给私人,车款是私人户转到公司账户吗,还需什么手续吗
老师好,现在这个时候好找工作吗
老师,我司去年3月搬入新厂房,厂房租的,总占地面积地2万平,其中空地近5千平,这块空地现在已经扩建了,早就投入使用了,去年7月至年底陆续支出200万,前会计把它计入在建工程,没有结转。现在我想把在建工程结转,但是不知道是转入固定资产还是长期待摊费用
上个月销售额是574535.54 合计税额 74689.6!在深圳,是包装制造类企业,勾选发票应该勾选多少税额啊。是68944吗
所得税,附加税增值税能不能不在当月计提,在下个月申报之后一起写计提和缴纳的分录
委托加工物资的会计处理怎么做
公司3月开始开通税务,之前没有收入,但是产生成本,上季度零申报,9月开始建账,账套应该如何创建,启用时间是什么什么月份
郭老师请问下服装厂给客户做加工,然后客户让全额开票就是加入我们的加工费是50万下元,然后客户给我司开材料发票40万,那么我们就得给客户开票90万,然后我们再把材料给下面的小加工点运去一部分公司自己加工一部分,这种情况我们把材料布料运输到小加工点 分录这样做对吗 借委托加工物资 贷原材料 然后加工费15万 借委托加工物资(加工点给开服装加工费普通发票) 贷应付账款-某某公司 委托加工物资收回入库 借库存商品 贷委托加工物资 老师这样可以的吧