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老师,我这几个还是搞不明白什么时候应该用应交税费,什么时候应该用税金及附加,还有这个应交增值税里边这个未交增值税应交增值税未交增值税,他这怎么转换?

老师,我这几个还是搞不明白什么时候应该用应交税费,什么时候应该用税金及附加,还有这个应交增值税里边这个未交增值税应交增值税未交增值税,他这怎么转换?
2020-05-25 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-05-25 14:51

你好,比如计提附加税,借方是税金及附加,贷方是应交税费 借;税金及附加 , 贷;应交税费——附加税 再比如一般纳税人结转增值税应纳税额 借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费—未交增值税

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你好,比如计提附加税,借方是税金及附加,贷方是应交税费 借;税金及附加 , 贷;应交税费——附加税 再比如一般纳税人结转增值税应纳税额 借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费—未交增值税
2020-05-25
应交税费—应交增值税—已交税金是在按日纳税自期满之日起5日内缴纳,或者有纳税辅导期的
2021-06-02
这个科目改成转出未交增值税 进项和销项结转到转出未交增值税
2020-05-18
您好 1.比如当月销项-进项=10,应交10,之前已经交了15,那么需要用到应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 2.比如销项15,进项10 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 5 贷 应交税费-未交增值税 5
2020-05-18
你好,这个销项税额你转收入的时候就有了。转出未交增值税,这个在你月底要交这个税的时候做。
2023-04-03
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