你好,把应付款做了预付款了,是计入了借方还是贷方呢?

老师,我在工作时用友制单时直接借:在建工程—建安贷:银行存款。但怎么做成借:在建工程—建安贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款。我已经把上个月结账了不能进行反结账,然后这个月银行存款不能产生现金流,该怎么进行调整
老师,我用金蝶kis迷你版,我在上月做账时把应付款做了预付款了,已经结账了,怎么能改过来?反结账反审核都改不了,还差什么?
老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
去年买设备,支付了预付款,我因为当时不知道怎么做固定资产(想着只有一部分金额,不懂预算会计怎么录入固定资产,以什么金额录入),所以做成了其他应收款,今年已经支付了尾款,还有一部分质保金未支付,请问我现在怎么做账,既能起到修改去年这笔错账的目的,又能把今年的账做了,把固定资产做进去。
金蝶软件6月已经过账结账的单据发现出错了然后进行反过账反结账把凭证删掉了,但是对应的其他收款单不能反审核就删不了,上面显示不能反审核以前期间的单据,我要怎么处理
老师 如果我是16年高中毕业 自学考的初级并参加会计工作 23年报考的高起专 26年高起专毕业 那我26年能考中级吗
支付了广告费,未拿到发票。账务处理,为什么使用其他应收款科目,而不适用预付账款科目
老师 我想问一下考中级是需要专科毕业5年且工作年限5年还是专科毕业只要工作年限5年就可以
收到摩托车以旧换新的补贴款需要交增值税吗
公司对公贷款的利息,企业所得税汇算清缴的时候需要调出来吗
一般纳税人开出发票是600多条,不同东西的配件,录单必须一个个录吗?可以直接五金配件,然后一个总价,数量全部相加,这样录凭证吗
公司聘请的女员工,年龄已超五十周岁,但她没有领退休工资的,这种算不算是聘请退休人员
计提安全生产费,可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提?比如这个月按成本比例,下个月按收入比例?
老师,增值税专用发票注明的价款是含税还是不含税的?
老师,公司销售货物时给对方的现金折扣2万元,对方开来增值税发票,怎么做账?
计入了贷方
你好,那现在可以直接这样做调整分录 借;预付账款,贷;应付账款