借xx成本xx 费用 贷进项税额转出,

我免税进项税额如何处理
老师我们单位,疫情期间免税,进项税不能抵扣,对方单位开咯专票,我们如何做账务处理,进项税需要认证抵扣,再转出,具体分录如何写,比如原材料购进含税价1000元,开局13%专票1226.41元,县如何做账务处理,进项税如何进行谢谢!
月末,进项税额大于销项税额,如何做账务处理
老师,一般纳税人销售生鲜免税产品,增值税免税,那收到一些专票,进项税额如何处理?
老师,我们销售免税产品,每月增值税进项税额需要转出,我在计提费用和进项税额后,未收到发票前应该如何处理账务?
合同是跟xx公司广东分公司签的,对方要开票给xx公司深圳支公司,要怎么处理才可以开票给深圳支公司
员工报销费用500元,转账转少了50元,可以借其他应收款450 贷银行存款 450 借管理费用500 贷其他应收款 500,剩余50先挂往来,下次报销再支付
老师您好,麻烦问一下,小规模纳税人轻包工,甲供材业务是3%的征收率吧,这个可以享受减按1%政策吗,谢谢
那个成本核算的实操里面分配律保留几位小数,能不能统一标准呀,一会儿两位小数,一会儿四位,一会儿八位
请问老师,我们物理公司赔款给客户,需要客户开发票给我们吗?我们没有发票可以税前扣除吗?这个赔款记什么科目?
收到发票但是没给对方钱,这个用管吗,我们不入账是不是就行
老师,请问一下500一下的个人的白天可以入账,那这个如果转款的话可以累计一次性转吗,还是必须分开一笔一笔的转,还有这个必须要报个税吗
母公司的子公司,第二年收到了其他公司给投入的实收资本20元,再第二年合并报表的时候需要怎么做分录? 直接合并就行了哈,不需要做抵消分录。不是内部投资
老师 我想问下 7月份做了工资缴费调整这个表 现在电子税务局 地方特色 社保业务 出现2025年度1-9月份补缴社保金额 缴款后怎么做分录呢 需要在员工工资里扣款吗,个人承担部分?
小规模纳税人给别人开票什么时候用1%,3%,5%