你好,你家有简易计税项目吗
老师,增值税这一块我还是不太懂,你能解释一下不?余额表中应交税费-应交增值税和应交税费-增值税这两怎么理解? 麻烦老师帮忙解释一下
老师,能否解释一下应交税费-应交增值税-转出未交增值税》这个科目吗
老师你好问一下,转出未交增值税,这个分录是借应交税费应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 我不太懂这个分录是什么意思,你能给我解释一下吗?
计算应交税费-应交增值税时,这个应交税额-应交增值税-待抵扣税额是加上还是减去呢,麻烦老师解释
老师,我用了个财务软件,这两个科目我分不太清:222100101应交税费-应交增值税-进项税额,2221002应交税额-未交增值税,能为我解释下吗?
你好老师 我们办公用的老板自己的房子,需要交房产税吗?
商标侵权案会计会有连带责任吗
您好,普票和专票怎么换算?
两间都是同一个法人,现在有新规同一个法人的两家公司公对公相互转钱可以不开票吗?
老师半路建账,没有以前数据,只有往来账怎么来建账可以给一个思路吗
税负率啥意思,请老师举例具体解释一下
老师居民企业之间分红需要什么手续
公司是餐饮服务公司承包饭堂的但是只提供人工不用提供食材这些,可以开具“人力资源服务*劳务费”或者“餐饮服务*餐饮服务费”吗
请问在个人所得税app上怎么申报以前年度的个人所得税
@所有人 大家注意下,现在各个企业接收人工费票子的时候,跟开票人强调一下,现在的规定是,开具人工费发票是需要申报个人所得税其他生产经营所得A表,这个是按季度申报的,并且在次年的1-3月内得申报个人所得税其他生产经营所得B表,全年累计120万以下暂时不强制申报,如果开具金额在120万以上的,必需要申报个人所得说生产经营所得A表,填报这个表需要根据实际情况填报收入和成本,也就是说如果开超120万,个税需要查账征收,之前开票环节缴纳的1.3%的个税属于开票环节预缴税款。查账申报个税的时候需要根据实际情况补缴。这个我理解不上去了
老师 没有
如果没有的话,这个科目体系有点怪