您好 借:固定资产 376116.81%2B37611.68=413728.49 借:应交税费-应交增值税-进项税额 48895.19 贷:银行存款 48895.19%2B376116.81%2B37611.68=462623.68
老师 这个用银行付得 怎么做凭证 车辆购置税是借什么科目
老师,你好!我取得机动车销售统一发票要做账,车辆购置税我没有税收凭证,这个要怎么处理?
老师,车辆购置税这个月银行付了,但是汽车发票这个月没有抵扣,这个车辆购置税怎么做分录
老师好,我们以前会计车辆购置税借营业税金及附加,贷:银行存款,就是没通过应交税费—车辆购置税科目,也没转入固定资产,我现在要怎么处理呢?是不是调整科目,借:应交税费—车辆购置税,贷:营业税金及附加,然后再借:固定资产,贷:应交税费—车辆购置税 ,这样处理可以吗?
老师,请问下,车辆购置税是和车款一并计入固定资产科目吗?车辆购置税又是缴到税务,这个购置税的分录又怎么做?
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
我开出发票某某个体户名称,对方用个人名字支付给我们,我这边怎么做账
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
购置税呢
购置税计入固定资产入账价值啊 已经写啦 您看分录金额
我就这样写 也跟你这个一样吧
购置税不通过应交税费科目核算
哦哦好吧 直接算固定资产里
是的 发生的时候直接计入固定资产 不通过应交税费科目的
那车辆购置税,电子国税要不要申报得
您购车的时候4S店有没有帮您缴纳 没有的话 要自己申报缴纳 如果已经缴纳了 就不需要了
这样写,还有个服务费 银行一起支付得 这样写可以吗老师 车辆购置税已经缴纳了 那就不需要申报了吧
服务费这样写分录可以的 车辆购置税已经缴纳 不需要申报了
那5月销售收入少,我把车辆抵扣进去也没关系的吧?产生留底税
这个没关系的 可以留待后面月份继续抵扣
老师还有一个问题哦,就是个人打到银行的我都不要用那个现金去把它平掉哦,就直接他挂着就挂着,反正他只要通过银行打进来的,我都不要去动它就可以了,直到他银行,如果有公司有付出去吗?那就最好从银行走。因为我们没在公司,就是代账,如果有发生个人转入公司 都不要动,也不要去平,就挂着,这样没关系的吧?挂着往来
这种的话 一般可以挂账两三年 如果中间一直没有变动的话 要做营业外收入处理
那社保个人缴纳部分,之前年度累积起来得,这个月能不能收回 用现金收回 然后这个收款收据 然后写收款收据
个人缴纳部分发放公司的时候没有扣减么
没有 想要吧以前年度平了,接下来在从工资里扣除 主要我们是代理 很多业务没有实际发生 所以有些都挂着
那可以按您说的这样处理