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老师你好 做账时库存商品入账含税了 我们企业是一般纳税人不应该含税入账 导致成本增大,利润减少了 现在发现后想更正凭证件

2020-06-05 18:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-06-05 18:51

你好,跨年了吗?还是当年的

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你好,跨年了吗?还是当年的
2020-06-05
你好,红冲入库的时候,可以只红冲多入账的金额 成本也是红冲多结转的金额
2020-06-07
你好,借:主营业务收入 20,000 应交税费-应交增值税(销项税额) (原多计税额) 贷:应收账款/预收账款/其他应付款 20,000%2B税额 借:库存商品(原结转成本金额) 贷:主营业务成本 操作要点‌ 需确保收入冲减金额与原错误凭证中的税额保持一致‌ 若原销售已开票,需同步作废或红冲发票,否则需在增值税申报表做未开票收入负数申报‌ 调整后需重新核对2024年度企业所得税申报表及财务报表数据‌
2025-04-07
同学您好,是应该就如您说的那样,销售了什么就结转什么的成本,专票的库存是不含税的金额的 您可以定期和仓库盘点核对
2021-04-20
同学你好 是不是多结转了
2023-04-14
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