你好,借预收账款100000 应收账款137000贷:银行存款5000 主营业务收入200000 应交税费32000
销售乙产品给长盛公司货款为200000元,增值税为32000元,替对方代垫5000元运杂费,以银行存款支付,上个月已预收长胜公司100000元订金。这道题的会计分录怎么做
销售给长江公司a产品40件,每件售价500元,计价款2万元,增值税2600元,用银行存款代垫运杂费500元货款及运杂费尚未收到 老师这个怎么做会计分录
销售给华光公司甲产品500件,每件售价为200元,货款100000元,增值税额16000元,款项收到存入银行。(2)销售给东方公司乙产品300件,每件售价500元,货款150000元,增值税额24000元,收到该公司签发的2个月的商业承兑汇票一张,面值175500元。(3)销售给红星公司乙产品400件,每件售价500元,代垫运杂费300元,增值税额32000元,款项尚未收到(4)结转本月已销产品成本,甲产品单位生产成本150元,乙产品单位生产成本300元只做第二问
大华公司2021年12月份发生以下业务,要求编制相关的会计分录:1.12月2日,收到东方公司A产品货款100000元存入银行。3.12月5日,向东方公司发出A产品一批,货款200000元,增值税额26000元。4.12月6日以银行存款代支付应由本公司承担的销售产品运杂费2000元。5.12月8日收到华夏公司投入的机器设备一台,其账面原价为100000元,已提折旧20000元,双方评估价68000元。6.12月10日以银行存款向某小学捐款20000元。7.12月12日将本单位闲置门面房一间出租,取得本月租金5000元存入银行。8.12月12日向天华公司赊销B产品一批,货款80000元,增值税额10400元,款项尚未收到,另用银行存款代天华公司支付运杂费1200元。9.12月15日以银行存款支付生产车间租入设备租金5000元。10.12月15日以银行存款向恒昌公司预付乙材料货款100000元。
4.向大华公司销售B产品一批,不含增值税的售价为200000元,增值税为26000元,合计226000元,用银行存款代购货方垫付运杂费1000元,所有款项尚未收到。分录怎么写?
北京市退休金是多少?
老师你好,我公司为制造业一般纳税人企业,收到小规模开具的农产品免税普通发票,请问可以抵扣增值税吗
去年暂估成本168000.今年汇算清缴发票回来171500,差额3500,把去年的账冲掉重新做,主营业务成本就挂着3500,但是今年还没有收入,这个报表正常吗?有没有关系?
汇算清缴的年报和第四季度报有不同,还需要更正第四季度的报表吗?
老师,请问房屋出租要交印花税吗,计税依据是怎样算
请问,A、B两个公司,A借款给B是转的承兑,B还款给A是转的现金,这个有没有问题
老师请问供应商开给我们的仓储服务,我怎么记账,
工商年报里,社保信息,怎么在电子税务局查看填写正确的数据
老师,我们公司买了一部新车,是按揭的,但是按揭还款是法定代表人私人账户去还的,不是公司公账上去还的,这可以吗?
是1000.3这个月所得税年报,发现有错,我改了12月的帐,所以我去税务把24年第四季度的报表和所得税都更正申报了。但是我24年12月计提所得税1000.1。今天更正申报1000.3。差额0.2。税务系统直接抹零了,不用补交。那种情况怎么办。我帐上更正后是1000.3。但是实际1月交的是1000.1。