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华辉公司为增值税一般纳税人,2019年发生如下业务,请根据资料编制会计分录。1月1日,向民生银行借入三个月借款200000元,年利率3%,按月计提利息。1月31日,计提民生银行借款当月利息。4月1日,归还民生银行借款本金和利息。4月20日,经董事会批准,宣告现金股利200万元。5月3日,向永丰公司购入A原材料一批,价款80000元,增值税税率13%,开出商业承兑汇票一张,为期2个月,利率5%。原材料已验收入库。7月3日,由于华辉公司资金周转困难,为期两个月的商业承兑汇票无法支付。8月3日,华辉公司资金周转情况缓解,向永丰公司支付前欠原材料款。8月9日,向明珠公司销售商品一批,货款300000元,增值税税率13%。根据合同规定,明珠公司应先支付货款的60%,该笔款项已通过银行收讫。商品尚未发出。8月19日,收到明珠公司补付的货款,并向明珠公司发货。8月31日,核算八月份工资,生产工人工资15万元,车间管理人员工资3万元,厂部管理人员工资35000元,在建工程人员工资2800元,销售人员工资45000元。9月5日,发放职工工资。9月30日,计算本月应交的城市

2020-06-21 17:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-06-21 17:29

你好 1 借,银行存款200000 贷,短期借款200000 2 借,财务费用500 贷,应付利息500 3 借,应付利息1000 借,财务费用500 借,短期借款200000 贷,银行存款201500 4 不做处理 5 借,原材料80000 借,应交税费一应增进10400 贷,应付票据90400 6 借,应付票据90400 贷,应付账款90400 7 借,银行存款180000 贷,预收账款180000 时间不够了,您再说句话

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2020-06-21
你好需要计算做好了发给你
2022-12-18
你好请把题目完整发一下
2021-12-13
同学你好呀~ 1.借:工程物资25 应交税费-应交增值税(进项税额)4.25 贷:应付票据 29.25 2.借:银行存款 20 贷:合同负债 20 3.借:合同负债20 银行存款 50.2 贷:主营业务收入60 应交税费-应交增值税(销项税额)10.2(这里的增值税税率感觉是按照17%计算的) 借:主营业务成本 50 贷:库存商品 50 4.借:库存现金 26 贷:银行存款 26
2021-09-28
您好 :(1)1日,从银行取得利率8%、期限3个月的短期借款120000元。利息按月计提,按季支付。 借:银行存款 120000 贷:短期借款 120000 (2)3日,向甲公司销售A产品100件,单价为20000元,单件成本为12000元,已开出增值税专用发票,商品已发出,款项已收到并送存银行。 借:银行存款2260000 贷:主营业务收入 100*20000=2000000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额2000000*0.13=260000 借:主营业务成本 100*12000=1200000 贷:库存商品 1200000 (3)12日,向乙公司销售原材料一批,价款为800000元,该批材料的成本为500000元,当日收到一张面值为904000元、期限为3个月的不带息商业承兑汇票。 借:应收票据 904000 贷:其他业务收入 800000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额104000 借:其他业务成本 500000 贷:原材料500000 (4)30日,用银行存款支付广告费50000元。 借:销售费用 50000 贷:银行存款 50000 (5)30日,计提本月1日借入的短期借款利息。 借:财务费用800 贷:应付利息120000*0.08/12=800 (6)30日,计提本月应付工资150000元,其中生产工人80000元,车间管理人员30000元,行政管理人员40000元。 借:生产成本80000 借:制造费用 30000 借:管理费用 40000 贷:应付职工薪酬 150000
2022-12-15
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